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請問老師 企業(yè)11月所屬期內增值稅加計抵減只可抵扣一部分,那么抵扣的這部分才可以入帳,為抵扣留存的余額下個屬期在抵扣入帳對嗎?跨年也可以使用余額抵減嗎

2023-12-19 16:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-19 16:29

您好,對的,這個也是可以的

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您好,對的,這個也是可以的
2023-12-19
你好,你看一下你是不是需要交稅,就交這些,其他的也不需要交稅,所以沒法抵扣。
2023-12-19
您好 加計抵減實際抵減的時候寫分錄好了 借:應交稅費-未交增值稅 貸:其他收益 貸:銀行存款
2023-12-19
你好;? 1. 借應交稅費-未交增值稅貸營業(yè)外收入或者其他收益 ;2.? ?先做計提? 1里面的分錄。 然后繳納會自動抵減; 把差額繳納即可; 是的??
2023-02-27
你好,這個不屬于代加工的生活服務,現代服務,郵政電信服務這四個行業(yè)的可言。
2023-10-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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