您好,對的,這個也是可以的
#提問#請問老師 一般納稅人 收到一張全額發(fā)票,可是就付了一部分款項 后期每月付部分 收到一張抵扣聯發(fā)票 記賬聯沒有收到 要全部付清才給記賬聯發(fā)票 請問這個抵扣聯可以抵扣嗎 分錄還怎么寫 沒有記賬聯可以做成本嗎 增值稅可以全部抵扣嗎 什么時候進入成本? 這個固定資產申報企業(yè)所得稅時需要填寫什么數據呢
老師,請教一個問題,在操作生產企業(yè)離線版申報軟件時,會有提示,1.不得抵扣累加,2.期末留抵稅額,,這個期末留抵稅額要填什么數?(我們企業(yè)一直內銷大于外銷,今年新增加出口業(yè)務),每期都交增值稅,所以,我的理解是沒有期末留抵稅額,所以填了0,但是這樣,就一直生成的都是免抵稅額,在增值稅申報表中沒有可以抵減銷項的數據,是不是我填錯了?
老師,一般納稅人一月涉及到加計抵減,一月月末怎么處理賬務呢?還是按之前沒有加計抵減的時候處理,次月在交納時,扣除的部分進營業(yè)外收入嗎?存在可以抵減的金額大于應納稅額,結余的可抵減額要進行賬務處理嗎?謝謝。
老師好,這是什么意思,是可以多抵扣增值稅嗎?制造業(yè)高企可以減免增值稅 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進制造業(yè)企業(yè)按照當期可抵扣進項稅額加計5%抵減應納增值稅稅額。 二、公告所稱先進制造業(yè)企業(yè)是指高新技術企業(yè)(含所屬的非法人分支機構)中的制造業(yè)一般納稅人。
老師好,從幾月開始加計扣除增值稅?一月份嗎?一月到八月都交過了啊,一分錢也沒有多抵扣???怎么弄啊現在?制造業(yè)高企可以減免增值稅 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進制造業(yè)企業(yè)按照當期可抵扣進項稅額加計5%抵減應納增值稅稅額。 二、公告所稱先進制造業(yè)企業(yè)是指高新技術企業(yè)(含所屬的非法人分支機構)中的制造業(yè)一般納稅人。
酒店前臺 房費應該扣儲值的 選錯了選成信用卡了 已經過了夜審了 怎么辦?
成品油零售企業(yè)為什么為能注冊小規(guī)模
老師,中級的題目是做550還是做敲重點比較好
老師,您好!9月份學校食堂經驗營了一個月,預收了學生9~12月的伙食費2萬,做預收賬款,也確認了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個同學9~12月伙食費400元,這個400元是作預收賬款,還是應收賬款。因為只經營9月,10~12月的伙食費還要退回去給學生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調了未分配利潤 ,沒有再去調2023年的企業(yè)所得稅申報,。有風險 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務應該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經常用來配送。老板每個月都有把這輛小貨車的加油費拿來公司報賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協議?,F在我們要補簽私車公用協議。協議約定每個月1500的租車費,季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現在的租車費用轉給老板的話,就得一次性轉三個季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費,是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報繳納財產租賃個稅?
小規(guī)模,酒廠,現在無進項票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產折舊表和無形資產攤銷表可以設在同一個表嗎?如果可以,怎么設