你好,沒問題,是可以這么做的
老師 一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,有技術(shù)難點(diǎn),對(duì)外購買的技術(shù)服務(wù)來解決難點(diǎn)的,這種可以入研發(fā)費(fèi)用,加計(jì)扣除嗎?開票內(nèi)容直接是 技術(shù)服務(wù)
老師!我們是玩具生產(chǎn)出口廠家,經(jīng)營范圍有技術(shù)進(jìn)出口,國外客戶提供產(chǎn)品圖紙,我們按產(chǎn)品圖紙?jiān)趪鴥?nèi)幫客戶打樣,開模具,設(shè)計(jì)衣服等前期一系工作,直至產(chǎn)品可以正常生產(chǎn),收的這筆費(fèi)用可以直接歸到"技術(shù)開發(fā)"嗎?
我們項(xiàng)目商運(yùn)初期,委托設(shè)備廠家的人過來提供技術(shù)支持的,對(duì)方給我們開的是技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以直接記入生產(chǎn)成本嗎?還是必須記入設(shè)備的價(jià)值中
老師,您好!外購的是工具軟件產(chǎn)品,給客戶提供的是技術(shù)服務(wù),就是本公司提供人工加上這個(gè)工具軟件給客戶提供服務(wù)。購買的是13%的軟件產(chǎn)品,但是銷售的是6%的技術(shù)服務(wù),這樣開票可以嗎?因?yàn)榭蛻舨唤邮?3%的發(fā)票。
我們公司是科技公司,賣一軟軟件給客戶。這款軟件我們委托其他公司開發(fā)(他們開票技術(shù)服務(wù)費(fèi)6個(gè)點(diǎn))。那我開票給客戶是按照13個(gè)點(diǎn)的軟件產(chǎn)品還是技術(shù)服務(wù)費(fèi)6個(gè)點(diǎn)?
請(qǐng)問自產(chǎn)自銷合作社養(yǎng)殖鵝不要交印花稅吧要交水利基金嗎?
發(fā)票開的是咨詢費(fèi)專用發(fā)票,可以抵扣嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減去期初是不是等于利潤表的利潤總額,如果不相等會(huì)是哪里出現(xiàn)問題了
老師,您好,我們公司借給別人錢,現(xiàn)在稅務(wù)說要把這些往來款視同銷售,然后確認(rèn)34萬利息收入,但是34萬是不含稅金額,另外還有6%的增值稅,我現(xiàn)在寫分錄,借:其他應(yīng)收款34萬 貸:其他業(yè)務(wù)收入34 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額20400,那么借方差的20400記到哪里
我有一個(gè)賬,以前是收付實(shí)現(xiàn)制記賬,特別亂,現(xiàn)在我要用權(quán)責(zé)發(fā)生制給改一下,您說可以嗎?大概方向是什么?
老師我們是農(nóng)產(chǎn)品公司,很多免稅,供應(yīng)商給我們開進(jìn)來發(fā)票開,活雞稅率是1%,我們是一般納稅人,開出去是不是稅率是13%還是免稅的。開雞產(chǎn)品可以哈,不能開進(jìn)來活雞哈
老師,企業(yè)所得稅A105050工資薪金那里,張載和實(shí)際發(fā)生準(zhǔn)備填相同金額,那是填計(jì)提的還是實(shí)際發(fā)放的那?包含退休返聘的和年終獎(jiǎng)嗎?
老師 個(gè)稅扣繳端 把24年的員工 集中申報(bào)在那個(gè)模塊
老師,給客戶開專票,他提供的開戶行信息就只有中國建設(shè)銀行,沒有后綴某某支行之類的能開出來嗎
總包是被掛靠方,分包是我們公司,今天遇到一個(gè)問題是,我們和總包簽了租賃合同,我們開給總包發(fā)票10萬元,然后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人說,這個(gè)就是我們收到的錢,然后今天我們還開了一張收據(jù)10萬元開給總包,這個(gè)是啥意思? 我能這么理解嗎? 我們開出去10萬元發(fā)票出去,但其實(shí)這個(gè)是總包給我們墊付的錢,那既然是墊付,那也就是我們收到的錢,但是這個(gè)是我們分包開出去給總包的發(fā)票,這算什么墊付?
好的,謝謝老師!
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝,多謝!