你好,可以計入研發(fā)支出,可以加計扣除的,
老師 一個研發(fā)項目,有技術(shù)難點,對外購買的技術(shù)服務(wù)來解決難點的,這種可以入研發(fā)費用,加計扣除嗎?開票內(nèi)容直接是 技術(shù)服務(wù)
老師你好,我公司受托研發(fā),開具“研發(fā)和技術(shù)服”技術(shù)服務(wù)費給對方公司,產(chǎn)生的成本可以計入研發(fā)費用-費用化科目嗎?可以享受研發(fā)費用加計扣除嗎?
老師,我公司開的是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)費,6個點的。能不能享受加計扣除增值稅政策。就開這一個發(fā)票內(nèi)容。
我們是高企,找另一家高企做技術(shù)服務(wù),簽訂技術(shù)服務(wù)協(xié)議。那在我們這里是研發(fā)費用-技術(shù)服務(wù)費,可以加計扣除,在對方那里,這筆主營業(yè)務(wù)收入對應(yīng)的成本能加計扣除嗎?這個成本是從他們研發(fā)費用里結(jié)轉(zhuǎn)過去的。
老師好,研發(fā)費用發(fā)票的話,開票內(nèi)容需要大類帶研發(fā)字眼嗎?比如說購買的對方的技術(shù)服務(wù),開票內(nèi)容是”信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費“或者是購入的軟件再銷售,這種可以入賬研發(fā)費用科目嗎?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
老師 這個對于 稅收編碼有沒有要求??? 開的是*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*
你好,技術(shù)服務(wù),研發(fā)和技術(shù)服務(wù)費的編碼可以的
老師 在請問哈 這個只要經(jīng)營范圍里面有:技術(shù)服務(wù),這個范圍就可以開具嗎?
你好,業(yè)務(wù)真實,就可以
是真實的 就是不知道 只有 技術(shù)服務(wù)這個范圍,可以開研發(fā)和技術(shù)服務(wù) 這個編碼嗎?
你好,業(yè)務(wù)真實可以開具的。沒有問題的