您好,如果你們本身就是對(duì)外給客戶提供服務(wù)的話,就是6%的稅率
老師您好,我們做的業(yè)務(wù)是做軟硬件的,進(jìn)項(xiàng)基本都是13個(gè)點(diǎn)硬件,有少數(shù)6個(gè)點(diǎn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi),有的客戶采購我們?cè)O(shè)備后上我們軟件平臺(tái),只要求開6個(gè)點(diǎn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi),這樣可以嗎
老師,您好!外購的是工具軟件產(chǎn)品,給客戶提供的是技術(shù)服務(wù),就是本公司提供人工加上這個(gè)工具軟件給客戶提供服務(wù)。購買的是13%的軟件產(chǎn)品,但是銷售的是6%的技術(shù)服務(wù),這樣開票可以嗎?因?yàn)榭蛻舨唤邮?3%的發(fā)票。
我們公司是科技公司,賣一軟軟件給客戶。這款軟件我們委托其他公司開發(fā)(他們開票技術(shù)服務(wù)費(fèi)6個(gè)點(diǎn))。那我開票給客戶是按照13個(gè)點(diǎn)的軟件產(chǎn)品還是技術(shù)服務(wù)費(fèi)6個(gè)點(diǎn)?
老師,購買系統(tǒng)軟件回來,我們進(jìn)行二次開發(fā)修改,用來給顧客提供服務(wù),我們買的時(shí)候是13%軟件費(fèi)用,開出去是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)6%,這個(gè)進(jìn)銷項(xiàng)不一樣可以的嗎
老師,請(qǐng)問一下,我們公司是軟件企業(yè),經(jīng)營范圍既開發(fā)軟件,也銷售軟件,也提供技術(shù)服務(wù),軟件服務(wù)!目前是只提供了技術(shù)服務(wù)和軟件服務(wù),但是目前沒開發(fā)和銷售過軟件!現(xiàn)在取得了技術(shù)服務(wù)收入和軟件服務(wù)收入,那給客戶提供技術(shù)服務(wù)人員的工資可以做成勞務(wù)成本,再轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎?這種情況成本的賬務(wù)處理該怎么處理呢?謝謝老師
私營獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
老師好,問現(xiàn)在企業(yè)所得稅的稅率是多少呢?是否有分區(qū)間的?
麻煩您問一下,個(gè)人在公司借的款,45000元錢,他直接轉(zhuǎn)給法人個(gè)人賬戶上了,法人付工人工資了,這個(gè)賬怎么做呀?
老師,餐飲企業(yè)充值卡,可以開餐費(fèi)發(fā)票嗎?
鋰電池需要交消費(fèi)稅嗎
老師,我3月份有個(gè)物業(yè)合同23萬,5月份一直未開票,我應(yīng)該怎么入賬,一年物業(yè)費(fèi)23萬,水電費(fèi)都包括在這里面
有含稅價(jià)和稅率怎么算出稅額?
匯算清繳中的A105000表,業(yè)務(wù)招待費(fèi)只是管理費(fèi)用科目下的業(yè)務(wù)招待費(fèi),不包含銷售費(fèi)用下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師,印花稅現(xiàn)在還能按次交嗎?稅局通知了,有個(gè)印花稅沒交,讓趕緊交,這個(gè)月也不是季度,我的印花核定的是季報(bào),領(lǐng)導(dǎo)還不讓更正上個(gè)季度的,會(huì)出現(xiàn)滯納金
老師,單位向本單位員工無償提供餐飲服務(wù)視同銷售嗎?為什么?
那購入的工具軟件怎樣帳務(wù)處理?
那購入的工具軟件怎樣帳務(wù)處理?
那購入的工具軟件怎樣帳務(wù)處理?
金額小,直接計(jì)入費(fèi)用,如果金額大就進(jìn)入到無形資產(chǎn)