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                                    老師,就是嗯,我們有一個單位,然后他去年做了40萬的暫估成本,然后現(xiàn)在他把票補上來了,但是他開的票,這個是是差額征稅的發(fā)票,那我去沖暫估的時候,我是按差額征稅這個金額去充,還是說按開票金額去充啊,這個有點不太清楚。勞務公司
去年12月暫估人工成本328萬,到現(xiàn)在沒有支付也沒有紅沖,這個328是不是要納稅調增,如果不調增那就在本月紅沖成本或者做工資表支付就可以了對吧,這個328萬我在本月5月份紅沖200萬,然后本月再計提23年工資成本200萬,還有128萬我就納稅調增繳稅去,這樣的操作有問題不
去年12月暫估人工成本328萬,到現(xiàn)在沒有支付也沒有紅沖,這個328是不是要納稅調增,如果不調增那就在本月紅沖成本或者做工資表支付就可以了對吧,這個328萬我在本月5月份紅沖200萬,然后本月再計提23年工資成本200萬,還有128萬我就納稅調增繳稅去,這樣的操作有問題不
我之前暫估了,假設我之前暫估了300萬,就是上半年的時候,然后我現(xiàn)在就是說進來200萬的成本發(fā)票,我是先。我就是說現(xiàn)在進來了兩兩百萬的成本發(fā)票,我沖的時候,沖的時候我應該怎么沖,我是比方說我沖150也可以吧,我紅紅沖掉150,然后把這個這個。這個200萬做進去,然后反正充是充150,充150的成本,然后把現(xiàn)在拿到的200萬重新做進去就可以了吧。
老師您好,我25年以前是小規(guī)模納稅人建筑設備租賃公司, 現(xiàn)在做匯算清繳,24年的時候暫估了一些成本80多萬,比如租賃費、運費等,截止25年3.31日收到了80多萬,然后我25年一季度的時候是虧損-60多萬,暫估收到,但是我把暫估的還沒有紅沖,我就想著我要是紅沖了對我25年第一季度報稅有沒有什么影響呢,我感覺我不太懂這種24年 暫估,然后25年來票紅沖,然后到底會不會對25年產(chǎn)生影響的這個事
 
                老師 交了殘保金怎么入賬 放在什么科目下
最近刷抖音看到受益人備案!具體怎么操作???老師!沒接到電話就不用弄是吧
服裝生產(chǎn)廠家,有做抖音這塊,如果辦營業(yè)執(zhí)照,注冊公司還是個體戶好呢?
個體戶沒有年報被列為異常了怎么解決異常
老師,請問全鏈通申報是不是改為截止日期11月底了
老師,如果法人的車租給公司用,需要去開票嘛,有哪些費用入公司成本的
老師好:我想咨詢一個事情,我們的人事今天讓我簽了一個沒有金額的勞動合同……? 這么做幾個意思……?
老師,客戶沒錢給我們,想用工抵房抵債,這種情況下,我們自己會涉及到要交哪些稅,賬務處理上是作為公司固定資產(chǎn)嗎
我公司貨幣支付對方公司(內部單位)注冊資本金,會計分錄怎么寫,借方應該入哪個科目,長期股權投資–成本法嗎?
員工參加工程師培訓收到培訓課程的專用發(fā)票入什么費用科目?可以抵扣嗎