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去年12月暫估人工成本328萬,到現(xiàn)在沒有支付也沒有紅沖,這個328是不是要納稅調(diào)增,如果不調(diào)增那就在本月紅沖成本或者做工資表支付就可以了對吧,這個328萬我在本月5月份紅沖200萬,然后本月再計提23年工資成本200萬,還有128萬我就納稅調(diào)增繳稅去,這樣的操作有問題不

2023-05-09 16:16
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-09 16:17

您好,這樣的話,是可以的,沒問題

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快賬用戶9908 追問 2023-05-09 16:19

沒有實際發(fā)放只是紅沖了,我是否要調(diào)整去年的利潤

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齊紅老師 解答 2023-05-09 16:19

這個是不需要調(diào)整以前年度的這個

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你好,五月匯算清繳前實際發(fā)放的話是可以,如果不發(fā)放沖的話,還是要調(diào)整去年的利潤
2023-05-09
你好,您支付了就不要調(diào),不用調(diào)整,要是沒有支付的就要調(diào)整。
2023-05-09
您好,這樣的話,是可以的,沒問題
2023-05-09
在進行2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳時,關(guān)于2022年計提但未支付的職工薪酬的納稅調(diào)整問題,首先要明確的是,2022年的納稅調(diào)整是針對該年度內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行的。由于其中的800萬職工薪酬在2022年度計提但未支付,因此在當年的所得稅匯算清繳時進行了調(diào)增處理。 而到了2023年,這800萬職工薪酬已經(jīng)在1月份支付完成。這意味著在2023年的成本計算中,這800萬將被視為當年的支出,并應(yīng)當被正確地計入當期的成本和費用中。 在2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳報表中,這800萬職工薪酬應(yīng)當作為當年的成本進行列報,而不再與2022年的納稅調(diào)整項目相關(guān)。換句話說,您不需要在2023年的匯算清繳報表中再對這部分金額進行調(diào)增或調(diào)減
2024-03-26
對,沒錯的,就是你說的這么多就可以。
2024-05-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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