您好 營業(yè)外支出科目現(xiàn)在用資產(chǎn)處置損益科目
分錄為: 一、借:固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 二、 發(fā)生清理費(fèi)用時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 三、 處置的收入: 借:銀行存款等相關(guān)科目, 貸:固定資產(chǎn)清理, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。 四、 清理凈損益: 1、 如果是凈收益: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:營業(yè)外收入, 2、 如果是凈損失: 借:營業(yè)外支出, 貸:固定資產(chǎn)清理
老師問下:賣了一臺(tái)設(shè)備開了一張普票2萬給人家,不含稅是17699.12 稅額是2300.88,固定資產(chǎn)原值是159292.04,已計(jì)提折舊40353.98,借:固定資產(chǎn)清理118938.06 累計(jì)折舊40353.98 貸:固定資產(chǎn)159292.04 借:其他應(yīng)收款-法人 20000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅2300.88 固定資產(chǎn)清理 17699.12 借:資產(chǎn)處置損益 101238.94 貸:固定資產(chǎn)清楚 101238.94 幫我看下分錄對(duì)嗎?數(shù)字對(duì)嗎?
公司的一輛汽車2017.6購入的,當(dāng)時(shí)進(jìn)行了增値稅抵扣,稅率為17%,現(xiàn)在凈值還余6484.53元;用40000元將這輛車賣了,現(xiàn)在分錄如下:借:固定資產(chǎn)清理6484.53 累計(jì)折舊 123206.03 貸:固定資產(chǎn)-車輛 169690.56;借:銀行存款 40000 貸:固定資產(chǎn)清理35398.23 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 4601.77 結(jié)轉(zhuǎn):借:固定資產(chǎn)清理28914.70 貸:營業(yè)外收入 28914.70是這樣嗎?
老師我公司汽車買給個(gè)人是2萬,汽車原值392136.75,期末累計(jì)折舊372529.91,期未凈額19606.84,汽車是17年買的折舊5年。先轉(zhuǎn)入清理\\借:固定資產(chǎn)清理19606.84 累計(jì)折舊372529.91貸:固定資產(chǎn)392136.75 收到汽車款:借:銀行存款2萬,貸:固定資產(chǎn)清理17699.12應(yīng)交稅費(fèi)一銷項(xiàng)稅額2300.88 結(jié)轉(zhuǎn)清理帳戶:借:營業(yè)外支出17699.12 貸:固定資產(chǎn)清理17699.12對(duì)嗎
老師,我們公司前幾年購買的汽車今年賣了,當(dāng)時(shí)入的賬面價(jià)值是451900,目前累計(jì)折舊380770,還有71130未折舊,賣了10萬元,相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄我想寫 借:固定資產(chǎn)清理 71130 累計(jì)折舊380770 貸:固定資產(chǎn)451900 把未計(jì)提的先轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 然后借:銀存10萬 貸:固清10萬 最后把10萬與71130的差額 借固清 貸營業(yè)外收入,可以嗎?
老師您好,法人明細(xì)有多個(gè)公司,但是想用法人個(gè)人身份證辦銀行收款碼,這個(gè)會(huì)涉及個(gè)稅嗎?
老師,普票和專票合計(jì)開的超了30萬了,怎么交稅?
老師,咨詢個(gè)問題,老板的車所有費(fèi)用單位出,簽個(gè)協(xié)議明確一下,那么如果協(xié)議定的租賃費(fèi)是每月500的話,還需要老板提供租賃費(fèi)發(fā)票么
老師,工商年報(bào)的中文網(wǎng)頁
老師,請(qǐng)問,2024年累計(jì)折舊5萬,固定資產(chǎn)10萬,固定資產(chǎn)清理,怎么分錄,金額是多少?
企業(yè)是小微企業(yè),同時(shí)也申請(qǐng)了高新企業(yè),高新企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,可以在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候扣除嗎?
老師您好,企業(yè)支付給員工子女的高考紅包計(jì)入管理費(fèi)用中的福利費(fèi)。請(qǐng)問匯算清繳時(shí)要怎么處理
老師!請(qǐng)教:不管哪種類型的公司 (比如:個(gè)體戶、一人有限責(zé)任公司或者是兩個(gè)或兩個(gè)以上的股東的有限責(zé)任公司)是不是每月都應(yīng)該給老板或者股東發(fā)工資呢?
老師,工商年報(bào)的網(wǎng)頁
進(jìn)口的增值稅=(關(guān)稅計(jì)稅額+關(guān)稅+消費(fèi)稅)*稅率 對(duì)不?
老師是借:營業(yè)外支出17699.12貸:資產(chǎn)處置損益17699.12
前面清理和收款用固定資產(chǎn)清理對(duì)嗎
單位是一般納稅人 稅率13% 對(duì)么
是13%,資產(chǎn)處置損益是損益類一級(jí)科目是嗎
資產(chǎn)處置損益是損益類一級(jí)科目 是的 那前面分錄沒有問題哈 借:資產(chǎn)處置損益19606.84-17699.12 貸:固定資產(chǎn)清理19606.84-17699.12
好的老謝謝
老師這個(gè)科目應(yīng)該怎么加
請(qǐng)問您單位用的什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?
新小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則那您就用營業(yè)外支出科目哈 不用增加了
好的老師
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問哈
老師這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄:借:固定資產(chǎn)清理17699.12貸:營業(yè)外支出17699.12
借:營業(yè)外支出19606.84-17699.12 貸:固定資產(chǎn)清理19606.84-17699.12
好的謝謝老師
不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!