這個是收回貨款票據(jù)部分的金額
管理 費用與主營業(yè)務(wù)成本中都分別包括員工的工資保險公積金,那么在企業(yè)所得稅匯繳中期間費用中的工資社保等部分只列示管理費用中的還是把主營業(yè)務(wù)成本中的工資部分也加上?
老師,請問一下,本公司是技術(shù)服務(wù)公司,只有支付工資,報銷費用的支出,計提工資時:借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付工資 ,支付借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 工資計入管理費用,不計入主營業(yè)務(wù)成本,那利潤表里,營業(yè)成本可以為0嗎?還是應(yīng)該借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬?
計提時分錄:借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金 現(xiàn)在想把管理費用轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,請問以下分錄對不對
乙方銷售部門產(chǎn)生的員工工資,計提時計入銷售費用,管理部門計入管理費用,研發(fā)部門計入主營業(yè)務(wù)收入,乙方計提工資分錄如下 借:銷售費用-工資 主營業(yè)務(wù)收入-工資 管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工薪酬-社保費 應(yīng)付職工薪酬-公積金 分錄這樣寫對嗎?
乙方銷售部門產(chǎn)生的員工工資,計提時銷售部門計入銷售費用,管理部門計入管理費用,研發(fā)部門計入主營業(yè)務(wù)成本,乙方計提工資分錄如下 借:銷售費用-工資 主營業(yè)務(wù)成本-工資 管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工薪酬-社保費 應(yīng)付職工薪酬-公積金 分錄這樣寫對嗎?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師我沒太理解。那這些可以算主營業(yè)務(wù)成本么?
那都哪些是屬于主營成本?
直接跟取得收入相關(guān)的支出,比如工資,銷售的商品成本
好的老師
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