如果說(shuō)你這一部分工資是為了經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)而產(chǎn)生的,那么這一部分工資是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,本公司是技術(shù)服務(wù)公司,只有支付工資,報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的支出,計(jì)提工資時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付工資 ,支付借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 工資計(jì)入管理費(fèi)用,不計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,那利潤(rùn)表里,營(yíng)業(yè)成本可以為0嗎?還是應(yīng)該借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬?
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)結(jié)算工資時(shí):借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用,貸銀行存款對(duì)嗎
本公司是服務(wù)行業(yè),成本就是人員工資,請(qǐng)問(wèn)老師我的個(gè)分錄是對(duì)的嘛? 第一種: 借:管理費(fèi)用-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)成本 貸:管理費(fèi)用-人員工資 第二種:借:主營(yíng)業(yè)成本-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
借:管理費(fèi)用-工資 銷(xiāo)售費(fèi)用-工資 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 是不是 企業(yè)給員工發(fā)工資 應(yīng)付職工薪酬就增加了,為什么借方是 管理費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
計(jì)提工資,借:管理費(fèi)用-工資5000,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資15000, 支付工資,借:應(yīng)付職工薪酬-工資15000。貸:銀存/庫(kù)存現(xiàn)金15000,工資表做5000,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本需要明細(xì)嗎?
合伙企業(yè)需要繳納的個(gè)人所得稅,要按各個(gè)合伙人占比進(jìn)行分配嘛,需要個(gè)人來(lái)支付嗎,還是從經(jīng)營(yíng)所得額扣減?
老師 問(wèn)下老板給了一張1650元的酒水發(fā)票,是買(mǎi)啤酒的,問(wèn)他有沒(méi)有入庫(kù)單,他說(shuō)沒(méi)有,這種情況我該怎么做賬?
老師,支付員工受傷醫(yī)藥費(fèi),是掛管理費(fèi)用嗎?這個(gè)也沒(méi)有發(fā)票,只有醫(yī)院的付款單,這種需要納稅調(diào)增嗎
筆記在App里面怎么查詢
想問(wèn)下各位老師,我是2022年通過(guò)初級(jí)考試,但是只做過(guò)2024年的繼續(xù)教育,我看到湖北的報(bào)名簡(jiǎn)章上寫(xiě)著至少需要2個(gè)年度的繼續(xù)教育記錄,以前年度已經(jīng)無(wú)法補(bǔ)了,那我這種情況是不是無(wú)法報(bào)名參加今年的中級(jí)考試了?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們生產(chǎn)一批產(chǎn)品1天內(nèi)生產(chǎn)結(jié)束,期間涉及的工資,包括廠長(zhǎng),直接人工,與生產(chǎn)主任的,一共是3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)工資如果直接計(jì)入直接人工可以嗎?
老師,一次性支付25年整年的租金15萬(wàn),做長(zhǎng)期待攤的話,需要像固定資產(chǎn)折舊一樣,要弄個(gè)表格嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)老師我們當(dāng)月支付的20萬(wàn)購(gòu)買(mǎi)車(chē)間設(shè)備用配件,這個(gè)配件在當(dāng)月沒(méi)有到貨,這個(gè)在成本核算時(shí)候不需要核算吧?
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車(chē)輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
固定資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)不調(diào)整,不增也不減,那匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)納稅明細(xì)表用不用填?