您好,您的業(yè)務(wù)不符合差額征稅,所以不能少繳納增值稅
老師,早上好!我們是工程有限公司,小規(guī)模納稅人,開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票有20多萬(wàn),申報(bào)增值稅主表,應(yīng)該填寫(xiě)在哪里呢?增值稅主表是灰色的
我公司為建筑工程有限公司,現(xiàn)承包一項(xiàng)目勞務(wù)清包,小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在需要開(kāi)票,是開(kāi)“建筑服務(wù)” 工程服務(wù) 1% 的稅率嗎?異地預(yù)繳也是按1%征收率預(yù)繳全部增值稅嗎?
老師好!我們是小規(guī)模納稅人,7月份的時(shí)候開(kāi)了一張普通發(fā)票,季末申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)這部分增值稅免繳,那么之前計(jì)提的增值稅現(xiàn)在做賬做在營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師下午好!我們公司是建筑小規(guī)模納稅人,本季度開(kāi)普票56萬(wàn),本月底要轉(zhuǎn)為一般納稅人了,那么,轉(zhuǎn)為一般納稅人后,我這已經(jīng)開(kāi)票的56萬(wàn),申報(bào)稅時(shí),是繼續(xù)按1個(gè)點(diǎn)繳納增值稅吧?
我是一個(gè)小規(guī)模納稅人,今年第一季度開(kāi)票22萬(wàn)多,因?yàn)闆](méi)有超過(guò)30萬(wàn),報(bào)稅的時(shí)候沒(méi)有繳納增值稅。 第二季度開(kāi)票66萬(wàn)多,現(xiàn)在申報(bào)增值稅。請(qǐng)問(wèn)要66W這一部分的增值稅還是兩個(gè)季度的增值稅都要繳納?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個(gè)問(wèn)題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來(lái)所得稅是10000萬(wàn),當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問(wèn)下 木材加工廠從稅局代開(kāi)采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來(lái)加工成木板銷(xiāo)售。比如這個(gè)月代開(kāi)了20萬(wàn)的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬(wàn)。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開(kāi)給客戶(hù)116萬(wàn),現(xiàn)在客戶(hù)只能回款90萬(wàn),想著把原來(lái)的發(fā)票紅沖了,從新開(kāi)90萬(wàn)元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來(lái)的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問(wèn)一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?