你好,是老板代替單位支付了貨款的意思? 現(xiàn)在供應商也不做了,這個又是什么意思呢??
你好,老師,我們公司以前的公賬是記賬公司做的賬,去年交接給我的時候,給我了一張科目余額表,我按這張科目余額表設置的期初余額,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這張科目余額表中應收賬款的余額比實際業(yè)務中的余額少了48000元,現(xiàn)在客戶按實際金額回款,導致我的賬面應收賬款余額在了貸方48000元,(實際款已清)現(xiàn)在應該怎么辦呢?
老師好:我想將其他應付款科的余額調(diào)整為收入怎么做帳為好。其他應付款科目余額是代收代付余額現(xiàn)在不必退款給對方了,歸我公司開支,所以需調(diào)整為收入,不知調(diào)整哪個科目合適。
您好老師,請問一下: 其他應收款-個稅 貸方余額, 其他應付款-個稅代繳 貸方余額, 其他應付款—租金,借方余額, 其他應付款—保險費,借方余額, 應交稅金 科目下的金額, 這幾個科目是以前的舊賬遺留下來一直在掛賬的,分不清原因了需要調(diào)平它,該怎樣調(diào)整呢?
老師,應付賬款科目余額表的貸方有幾十萬的余額,以前老板是對私支付貨款導致這個余額一直在上面,現(xiàn)在供應商也不做了,我這個怎么調(diào)整
老師,請問一下我的預付賬款借方發(fā)生額7200,貸方發(fā)生額1334.13元,期末余額是7200-1334.13=5865.87,這個余額怎么計算,算出來不是借方正數(shù)嘛,對應科目余額表里顯示在貸方負數(shù),到填寫丁字賬戶對應的科目余額表雙到了借方正數(shù),導致兩邊期末數(shù)不等,請問一下老師這個要怎么調(diào)整公式
老師,想問下普惠性幼兒園的賬務是怎么做的呢,難不難,我之前做建筑公司會計的
給別人開發(fā)票收幾個點合適
老師,這2題哪個是對的,母題15用的預算產(chǎn)量10000,拼圖5題用的是實際產(chǎn)量9000,有點矛盾了,我認為用實際產(chǎn)量是對的,求解?
在判斷購置項目方案是否可行時,里面購置的固定資產(chǎn)折舊在題目里面給出兩個條件,一個是按公司的折舊方法,一個是按稅法的折舊方法,算現(xiàn)金流量時,折舊抵稅以哪個為準計算,還有在處置的時候,又是按實際變現(xiàn)款和稅法算出來的賬面算差額還是公司算出來的賬面算差額?
個體戶電商,收入是否按平臺實際收入申報
老師,我的為什么沒有在線簽名?
老師,請問我設置了SUMIFS函數(shù),為什么拉下來的公式數(shù)值和第一行一樣,加了絕對引用,但都是列的絕對引用啊
老師,我在一家代理記賬公司,只代理一家。老板有兩家代理記賬公司,我在其中一家,現(xiàn)在稅務局要求一家代理記賬公司必須有五家以上業(yè)務,我登錄稅務局系統(tǒng)的時候發(fā)現(xiàn),我現(xiàn)在名下能查到四家,但只有一家是我申報的。這個對我有影響嗎?
公司向個人或者股東借款,哪個才是要在當年度12.30前還的。
老師,有些公司,他申報員工個稅,但是不買社保,也沒有稅局或者社保局打電話追繳的?
是的,老板代替公司支付了貨款,現(xiàn)在我們不進這家供應商的貨了,這個往來怎么調(diào)整
你好,老板代替公司支付了貨款,你當時做賬的分錄是??
老板對私支付貨款,供應商也開專用發(fā)票,兼職會計借庫存貸應付賬款
你好,既然支付了貨款,那貸方就不需要再通過 應付賬款—供應商? 掛賬 啊?
老板私人卡支付,兼職會計不知道
拿到票就應付賬款
你好,那就需要這樣做調(diào)整分錄才是的 借:應付賬款—供應商,貸:其他應付款—老板?
貸方的其他應付款用現(xiàn)金還是銀行還
你好,通常是通過銀行轉(zhuǎn)賬支付的?
因為是幾十萬,有限額規(guī)定嗎,每次還多少金額,這個查到屬于偷稅漏稅嗎
你好,金額較大,需要通過銀行轉(zhuǎn)賬支付才是的。 這個是購進付款的問題,談不上偷稅漏稅