教師節(jié)給公司內(nèi)部講師購(gòu)買的禮品,不能入培訓(xùn)費(fèi)
老師,有一個(gè)公司請(qǐng)我們的老師去給他們公司培訓(xùn),支付給我們培訓(xùn)費(fèi),對(duì)方是個(gè)人轉(zhuǎn)到我們賬戶,我們給他們開(kāi)什么發(fā)票呢,內(nèi)容開(kāi)票,現(xiàn)代服務(wù),培訓(xùn)費(fèi)可以嗎。還是非學(xué)歷教育教育培訓(xùn)費(fèi)還是非學(xué)歷教育培訓(xùn)服務(wù)費(fèi)呢。如果對(duì)方付款到我們私戶還能給他開(kāi)發(fā)票嗎。這個(gè)帳如果到了私戶做賬給如何入帳呢
老師,請(qǐng)問(wèn)公司給員工購(gòu)買的過(guò)節(jié)禮品可以抵扣嗎?
老師,我公司的業(yè)務(wù)是禮儀形體等培訓(xùn),老板的孩子去參加一個(gè)非學(xué)歷教育培訓(xùn)課程,對(duì)方開(kāi)票內(nèi)容是:非學(xué)歷教育-講座,這個(gè)發(fā)票我公司可以入賬嗎?
老師,我們公司是培訓(xùn)孩子跳舞的,平時(shí)積分禮品升班獎(jiǎng)勵(lì)買的小玩具,計(jì)入費(fèi)用還是成本?。?/p>
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下我們是短視頻教培公司,與合作的講師簽訂了合作協(xié)議,對(duì)方是為我們公司的課程交付,主講老師,對(duì)方開(kāi)什么發(fā)票內(nèi)容給我們呢?我們開(kāi)給學(xué)員的發(fā)票是非學(xué)歷教育*培訓(xùn)費(fèi)
老師您好,維修費(fèi)和技術(shù)咨詢費(fèi)需要繳納印花稅嗎
老師:企業(yè)準(zhǔn)備注銷,一直處于虧損狀態(tài),欠法人的錢,法人不要了,前期掛往來(lái)的其他應(yīng)付賬怎么平呢?
這個(gè)月城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)需要申報(bào)嗎?每人多少錢?
DDP出口成交方式報(bào)關(guān)單怎么填,收到的貨款含代繳的增值稅,關(guān)稅,賬務(wù)怎么處理,退稅單證要收集哪些?
現(xiàn)代服務(wù)*物業(yè)費(fèi)要繳納印花稅嗎?
老師好,已經(jīng)提交解除辦稅員關(guān)聯(lián)申請(qǐng),顯示審核中,這個(gè)審核是需要稅務(wù)局審核還是需要法人或者財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。
電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)顯示未抄稅檢測(cè)不通過(guò),百旺如何抄稅同步到電子稅務(wù)局
老師 在申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅預(yù)繳的時(shí)候 發(fā)現(xiàn)第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅預(yù)繳表填錯(cuò)了數(shù)據(jù) 然后更正了第2季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)送第三季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳表之后 發(fā)現(xiàn)更正不了第二季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表了系統(tǒng)提示 本稅期以后還存在申報(bào)信息 無(wú)法更正第二季度的報(bào)表 請(qǐng)問(wèn)這種情況要怎么處理 是不是只用在第三季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳表申報(bào)那里填寫正確的本年累計(jì)數(shù)就行了呀
像這種貸款提現(xiàn),對(duì)方科目寫什么合適,其他應(yīng)收款還是短期借款?
廠房租賃需要申報(bào)什么稅種?營(yíng)業(yè)范圍需要增加嗎?