你好,請稍等,稍后發(fā)。
老師,我公司現(xiàn)在需要換財務(wù)系統(tǒng),需要把舊系統(tǒng)的期末余額放到新系統(tǒng)上,可我有一個問題,資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收賬款期末余額=應(yīng)收賬款的貸方余額+預(yù)收賬款的貸方余額, 比如 預(yù)收賬款-A客戶 借方余額5000 預(yù)收賬款 -B客戶 貸方余額60000 應(yīng)收賬款- 甲公司借方 10000 應(yīng)收賬款-乙公司 貸方30000 可是我在新系統(tǒng)上按照舊系統(tǒng)的科目余額數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)對應(yīng)科目下客戶錄入數(shù)據(jù),結(jié)果在新系統(tǒng)上資產(chǎn)負(fù)債表的期末 應(yīng)收賬款是70000 預(yù)收賬款55000 可是在舊系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額是 應(yīng)收賬款 15000 預(yù)收賬款期末余額90000 為什么會這樣呢,我都是按照對應(yīng)的科目輸入數(shù)據(jù)的。
老師,麻煩幫我解答下,這個科目余額表里面的本年累計借方是一直等于本年累計貸方的,但是橫項的關(guān)系式我沒算明白,這個期末余額和本年累計之間有計算關(guān)系嗎?也就是說這個金蝶kis云導(dǎo)出的科目余額表,你看期初和期末的應(yīng)收借方余額是一樣的,但是中間的本年累計金額借方減貸方差額是1946758.14,正常邏輯期末余額不是=期初+本年的發(fā)生額,如果用這個余額+1946758.14的話那就不對了。我就不懂,這個邏輯關(guān)系是什么,麻煩老師答復(fù)下
請問代賬公司給我的科目余額表期末余額在貸方,發(fā)生額累計也在貸方,可是我在財務(wù)軟件上期初建賬也填在貸方的話,我的余額就成了負(fù)數(shù),我要把數(shù)據(jù)反著填才行,把在貸方的填到借方,在借方的填到貸方才行,請問一下這個要怎么弄呢?
老師請問金蝶建立新帳套,是9月份接手過來的、有8月完整的科目余額表,但是金蝶軟件上填寫初始數(shù)據(jù)的時候,只顯示累計借方、累計貸方、期初余額。跟科目余額表的不一樣、科目余額表有期初余額、本期發(fā)生額借貸、本年累計借貸、期末余額這幾個模塊。我不知道該怎么新建賬了。是不是我的金蝶有問題。
我在編制資產(chǎn)負(fù)債表中預(yù)付款項這一列 應(yīng)該等于 預(yù)付的借方余額?應(yīng)付借方?壞賬余額 我預(yù)付的借方是2961828.15 應(yīng)付沒有借方余額 只有貸方余額273083.74,壞賬準(zhǔn)備余額是7203005.76,系統(tǒng)報表預(yù)付賬款攔次自動生成的數(shù)據(jù)是3831038.88為什么我怎么算都等于不了這個數(shù)字 公式也沒問題 哪里出錯了 請教一下老師們
職工餐費福利費通過應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報個稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財務(wù)簽字嗎?
老師,財務(wù)軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因為系統(tǒng)當(dāng)時的多單位,沒有自動生成,沒核對直接審核,請老師指點操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買別人的布過來加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時間截止啊
免冠色還要開發(fā)票嗎?
利潤結(jié)轉(zhuǎn)是每月結(jié)轉(zhuǎn)一次還是一年結(jié)轉(zhuǎn)一次呢
老板想企業(yè)貸款,變更法人后企業(yè)貸款,變更法人需要什么流程嗎?
老師,在電子稅務(wù)局這個月在我的待辦里怎么沒有工會經(jīng)費的申報,以前每個月都有的唄
預(yù)付賬款余額貸方負(fù)數(shù)其實是借方藍(lán)字,填寫丁字賬時是記借方藍(lán)字,兩個期末數(shù)是相等的,不用調(diào)整。