你好,如果是外賬的話需要確認無票收入了。
你好,老師,我們公司以前的公賬是記賬公司做的賬,去年交接給我的時候,給我了一張科目余額表,我按這張科目余額表設(shè)置的期初余額,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這張科目余額表中應(yīng)收賬款的余額比實際業(yè)務(wù)中的余額少了48000元,現(xiàn)在客戶按實際金額回款,導致我的賬面應(yīng)收賬款余額在了貸方48000元,(實際款已清)現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?
老師,新接手的公司,以前代記賬做的外賬,內(nèi)賬是老板娘記得流水,知道往來款項??戳丝创涃~的外賬科目余額表,跟實際不符。1,有供應(yīng)商款項和發(fā)票都清了,科目余額表上卻還有。2,有投標保證金已經(jīng)收回的,科目余額表上還掛著的。這種我改問調(diào)整
老師,我公司現(xiàn)在需要換財務(wù)系統(tǒng),需要把舊系統(tǒng)的期末余額放到新系統(tǒng)上,可我有一個問題,資產(chǎn)負債表的預收賬款期末余額=應(yīng)收賬款的貸方余額+預收賬款的貸方余額, 比如 預收賬款-A客戶 借方余額5000 預收賬款 -B客戶 貸方余額60000 應(yīng)收賬款- 甲公司借方 10000 應(yīng)收賬款-乙公司 貸方30000 可是我在新系統(tǒng)上按照舊系統(tǒng)的科目余額數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)對應(yīng)科目下客戶錄入數(shù)據(jù),結(jié)果在新系統(tǒng)上資產(chǎn)負債表的期末 應(yīng)收賬款是70000 預收賬款55000 可是在舊系統(tǒng)資產(chǎn)負債表的期末余額是 應(yīng)收賬款 15000 預收賬款期末余額90000 為什么會這樣呢,我都是按照對應(yīng)的科目輸入數(shù)據(jù)的。
老師好,請問A公司一直給我們打款,上個月我們把發(fā)票開給他了清賬了,我現(xiàn)在做憑證發(fā)現(xiàn)明細賬中:應(yīng)收賬款的余額是借方負數(shù),預收賬款是貸方正數(shù),兩個科目的余額加起來是開票的金額 請問我現(xiàn)在憑證貸方怎么寫?
老師,以前公司的賬是記賬公司做,現(xiàn)在拿回公司做了,前任會計留了科目余額表,我錄余額明細進財務(wù)系統(tǒng)系統(tǒng)。應(yīng)收賬款二級科目明細余額是負數(shù),我把數(shù)據(jù)錄到預收賬款的貸方,請問應(yīng)收賬款本年累計發(fā)生額錄到預收賬款的本年累計發(fā)生額的借貸方向需要改變嗎?
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細說一下
老師,理財產(chǎn)品是交易性金融資產(chǎn)嗎
老師,請問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人最新的政策是什么啊,季報的話,附加稅有什么優(yōu)惠政策啊
老師看我這樣開票對嗎
個體工商戶可以自己開票嗎?如果顧客把款打到我個人賬戶,不進個體戶,可以開票嗎?
這筆款已經(jīng)開過票了,也確認過收入了, 我看了下手工賬沒有問題,不知道科目余額表怎么不正確
你好,那就需要核對一下明細賬有沒有問題。
如果明細賬有問題,可以改過來嗎?
你好,如果憑證沒有問題,明細上登記錯誤的話可以進行更改。
我每季度申報的資產(chǎn)負債表中應(yīng)收賬款都是錯的啊
你好,更正最后一次申報表數(shù)額就行。