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你好,老師,我們公司以前的公賬是記賬公司做的賬,去年交接給我的時候,給我了一張科目余額表,我按這張科目余額表設(shè)置的期初余額,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這張科目余額表中應(yīng)收賬款的余額比實際業(yè)務(wù)中的余額少了48000元,現(xiàn)在客戶按實際金額回款,導致我的賬面應(yīng)收賬款余額在了貸方48000元,(實際款已清)現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?

2020-06-29 15:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-06-29 15:59

你好,如果是外賬的話需要確認無票收入了。

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快賬用戶6270 追問 2020-06-29 18:13

這筆款已經(jīng)開過票了,也確認過收入了, 我看了下手工賬沒有問題,不知道科目余額表怎么不正確

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齊紅老師 解答 2020-06-29 18:36

你好,那就需要核對一下明細賬有沒有問題。

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快賬用戶6270 追問 2020-06-29 20:27

如果明細賬有問題,可以改過來嗎?

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齊紅老師 解答 2020-06-29 20:35

你好,如果憑證沒有問題,明細上登記錯誤的話可以進行更改。

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快賬用戶6270 追問 2020-06-29 21:23

我每季度申報的資產(chǎn)負債表中應(yīng)收賬款都是錯的啊

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齊紅老師 解答 2020-06-29 21:27

你好,更正最后一次申報表數(shù)額就行。

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你好,如果是外賬的話需要確認無票收入了。
2020-06-29
直接沖掉吧,這樣簡便點,您好
2022-05-11
同學你好 你的科目余額表都是結(jié)轉(zhuǎn)損益以后的數(shù)據(jù)了
2022-04-25
你好;? 可以的。? 你 意思就是應(yīng)付賬款負數(shù)? 就調(diào)整到 預付賬款借方去掛著?
2022-02-28
i這個對應(yīng)新財務(wù)報表是不是沒有重新分類,往來 ?“預收款項”項目=(應(yīng)收賬款+預收賬款)明細貸余
2021-02-02
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