小規(guī)模開具的直接計入簡易計稅
老師,請問開業(yè)時候購買金稅盤的480元費用一直都有機會抵扣銷項稅(因為我們是小規(guī)模納稅人),這個480可以留在賬上多久,如果需要處理的話怎么做賬務處理?
老師,我想問下物業(yè)行業(yè),小規(guī)模納稅人開具水費發(fā)票得賬務處理手機怎么樣做的呀?稅費是直接進銷項稅額還是通過簡易計稅呀?
老師,我想問下,小規(guī)模納稅人買了一部手機送給客戶個人,大概8000元,這個賬務怎么處理啊?需要視同銷售嗎?可不可以寫借銷售費用-業(yè)務招待費 8000貸銀行存款 8000 然后到納稅申報的時候做不抵扣 或做進項稅額轉出啊
老師,我想問下,小規(guī)模納稅人買了一部手機送給客戶個人,大概8000元,開的是普票這個賬務怎么處理是不是借銷售費用-業(yè)務招待費貸銀行存款啊 然后其他部分正常處理
老師是這樣的,小規(guī)模納稅人因前期建賬設置了進項稅額,銷項稅額,有收入的月份銷項稅直接計入應交稅費~銷項稅額,現(xiàn)在想重新調整一下,直接計入應交稅費-應交增值稅科目,應交增值下有個減免稅額的二級明細,現(xiàn)在還原不了怎么處理好些呢?
當年內的勞務費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權轉讓50%400萬元,可以按200轉讓價格,有標準轉讓價格嗎?可以按90%轉讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉讓價格有標準嗎?
業(yè)務部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務總局關于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應納稅額申報繳納增值稅的,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當時沒有做進項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務如何調整呢? 謝謝老師指導!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細節(jié),需要有哪些銜接工作啊?感謝指教
收入確認,報關的以FOB出口日期確認收入,快遞形式,沒有報關的,以什么時間確認收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
好的,只有水費進簡易計稅吧,像開具物業(yè)費和電費還是直接進銷項稅額嗎?
對的,同學,理解正確的