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老師好,跨年度,月度的進項票開具了部分紅沖票,會計該如何賬務(wù)處理

2023-12-06 10:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-12-06 10:41

你好,這個直接沖減當期的成本費用就可以

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快賬用戶4492 追問 2023-12-06 10:43

原來的進項票具已經(jīng)認證入賬了,不用做進項轉(zhuǎn)出,就和本月的的進項一樣做賬務(wù)處理,不過就是金額為負數(shù),可以這樣理解嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-06 10:44

對,金額是負數(shù)和轉(zhuǎn)出是一個意思的

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快賬用戶4492 追問 2023-12-06 10:48

具體這樣對嗎 借:庫存或原材料負數(shù) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額負數(shù) 貸:應(yīng)付款項往來賬戶負數(shù) 老師您看這樣是嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-06 10:49

對,沒錯的,是這么做的

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快賬用戶4492 追問 2023-12-06 10:49

好的,謝謝了!

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齊紅老師 解答 2023-12-06 10:49

可以幫忙給個五星好評,多謝,多謝!

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你好,這個直接沖減當期的成本費用就可以
2023-12-06
同學,你好 之前藍字發(fā)票憑證,一模一樣的再做一張,金額負數(shù)
2021-02-07
同學你好 直接原分錄負數(shù)紅沖就行了 稅務(wù)不用管,開票盤里直接沖了
2020-11-02
借:增值稅-進項 貸;增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2025-02-17
是一般納稅人的嗎?如果是的話,留著以后抵扣就可以。
2024-07-06
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