你好,這個直接沖減當期的成本費用就可以
老師你好,我是購買方,跨年已認證抵扣的進項專票,需要紅沖,應(yīng)如何做賬務(wù)處理
老師好,跨年度,月度的進項票開具了部分紅沖票,會計該如何賬務(wù)處理
老師,你好,客戶給我們開具了上月電子增值稅專票票,跨月我們還未抵扣認證,紅沖了又重新開具了電子增值稅專票,該如何做賬務(wù)處理
老師紅沖了以前年度2022年的電子發(fā)票應(yīng)該怎么做賬,是在今年的賬務(wù)處理紅沖嗎,具體全部做賬流程是什么呀
老師?有間公司應(yīng)交稅出現(xiàn)了負數(shù) 應(yīng)如何處理? 是跨月沖紅了一張專票 重新開具的普票 一季度開出的專票低于沖紅的金額
公司給員工租宿舍,房東是個人,只能去稅務(wù)局代開發(fā)票。這個增值稅是5%嗎,是不是可以免交呢,因為沒有超過30萬
包工頭掛靠建筑公司,因施工原因?qū)е鹿さ馗浇渌藦S房破損,對方要求建筑公司負債修復好廠房,建筑公司因此事項取得該項目財產(chǎn)保險5萬元,這五萬元該入什么科目呢?
請問資產(chǎn)評估報告資質(zhì)是怎樣的
老師,我們公司要注銷,我們是汽車4S店,現(xiàn)在賬上面還有3臺試駕車固定資產(chǎn),這三臺車之后會放在別的店面用,注銷之前賬上面需要怎么調(diào)整
請問老師,幾個月之前供貨商給我們開的專票多開了幾千元錢,當時未紅沖,說下次開票減去多開的,但后面這個供貨商一直未供貨了,給我們多開的發(fā)票怎么處理呢?
老師你好,昨天9月16號開具了一張發(fā)票,因為編碼錯誤重新沖紅再。按正確的開,請問這張沖紅發(fā)票怎么開?對方還沒入賬,昨天我剛開過的
8月底老板打了16玩,8月的支出費用是26萬,老板總共需要投資42萬,我現(xiàn)在是不是把16?26就是他們的投資了,那就夠了
取得非任職單位的知識競賽獎金需要交個人所得稅嗎?
老師,23年的其他業(yè)務(wù)收入下的一筆款在24年的時候調(diào)到往來賬戶里了,財務(wù)報表里都沒有這筆收入,但在申報23年企業(yè)所得稅的時候不小心把這筆收入加進去了,導致財報收入金額和所得稅金額不一致,現(xiàn)在需要調(diào)整哪個金額
老師好,企業(yè)2025年1-6月繳納的六稅兩費享受了減免政策,8月的時候把享受的又補繳了,那補繳的怎么記賬
原來的進項票具已經(jīng)認證入賬了,不用做進項轉(zhuǎn)出,就和本月的的進項一樣做賬務(wù)處理,不過就是金額為負數(shù),可以這樣理解嗎
對,金額是負數(shù)和轉(zhuǎn)出是一個意思的
具體這樣對嗎 借:庫存或原材料負數(shù) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額負數(shù) 貸:應(yīng)付款項往來賬戶負數(shù) 老師您看這樣是嗎
對,沒錯的,是這么做的
好的,謝謝了!
可以幫忙給個五星好評,多謝,多謝!