是一般納稅人的嗎?如果是的話,留著以后抵扣就可以。

五月份開出去的專票,九月份退回來重開,開了紅字發(fā)票,然后又重新開具了同等金額的一張專票,請(qǐng)問這個(gè)季度怎么報(bào)稅?是不是一紅一藍(lán)就沖抵了不存在
我們是養(yǎng)殖業(yè)公司,一般納稅人企業(yè),享受免稅的政策,由于我上月開具了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,紅沖了之前某個(gè)月的一張發(fā)票(均是增值稅普通發(fā)票),紅沖完之后又開具了金額小于這張負(fù)數(shù)發(fā)票的增值稅普通發(fā)票,現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候,點(diǎn)擊了一表集成,顯示的也是負(fù)數(shù)金額,我應(yīng)該如何報(bào)稅呢?
老師,公司是小規(guī)模納稅人,沖紅了去年的一張普通發(fā)票,然后去年的這張發(fā)票當(dāng)季度未達(dá)45W?,F(xiàn)在開出紅沖發(fā)票的應(yīng)交增值稅怎么處理呢? 我公司開出跨年紅沖發(fā)票時(shí) 借:應(yīng)收賬款-一公司名稱(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字)
老師,6月份開具的一張普通發(fā)票,應(yīng)購(gòu)買方填寫錯(cuò)誤,7月份沖紅后重新開具,這個(gè)跨季度了涉及到報(bào)稅數(shù)據(jù),分錄應(yīng)該怎么做?
老師,小規(guī)模公司,季度都是未超30萬,未跨年,第二季度開一張普票3000,在第三季度時(shí)沖紅普票3000,重新開具一張專票3000,還開一張普票2000,請(qǐng)問一下普票部分沖紅比正數(shù)部分發(fā)票還多,普票多沖紅部分我要怎么做會(huì)計(jì)分錄?問的是會(huì)計(jì)分錄?正常做會(huì)影響我專票的收入部分
請(qǐng)問老師老板把已經(jīng)停產(chǎn)的公司資質(zhì)場(chǎng)地設(shè)備以掛靠形式和別人簽了掛靠協(xié)議,讓別人去生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),公司只收取管理費(fèi),經(jīng)營(yíng)過程發(fā)生的設(shè)備改良等一切費(fèi)用包括稅費(fèi)由別人負(fù)責(zé),這種模式下停產(chǎn)企業(yè)怎么做賬?
個(gè)體工商戶是查賬征收,季度交完增值稅附加稅及經(jīng)營(yíng)所得后,銀行剩下的錢,之前提問過說法人可以自由支配,比如法人從對(duì)公戶轉(zhuǎn)走10萬,分錄借方是哪個(gè)科目?
老師,建筑服務(wù)發(fā)票能開6個(gè)點(diǎn)的嗎
老師您好!老師您好!請(qǐng)問做賬必須按日期從前往后逐一編制嗎?
預(yù)開票的會(huì)計(jì)分錄是什么?
你好公司買了果汁禮盒贈(zèng)送客戶做客情,也沒入庫(kù),用視同銷售處理嗎?可以直接做招待費(fèi)嗎?
有個(gè)訂單出口到國(guó)外,可以退稅的,需要交增值稅,和要抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
老師,我們是鑄鐵件企業(yè),就是在銷售給供應(yīng)商時(shí)出現(xiàn)質(zhì)量問題,退回來直接回爐重造的,這部分原先坐在成品里面的數(shù)字,現(xiàn)在賬務(wù)怎么做啊
你好老師,公司買了部分果汁禮盒贈(zèng)送客戶做客情,也不入庫(kù),這種怎么做賬?和稅務(wù)上怎么處理?
老師,我司給船舶買的保險(xiǎn),因?yàn)槭且恢痹谕患冶kU(xiǎn)公司買的,從來沒簽過保險(xiǎn)合同,都是先出的保險(xiǎn)單,1年內(nèi)分期3次或者4次支付保險(xiǎn)費(fèi),請(qǐng)問需要繳納印花稅嗎?謝謝


小規(guī)模的
你好,當(dāng)時(shí)你開的這個(gè)籃子發(fā)票還交稅了嗎