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老師,你好,客戶給我們開具了上月電子增值稅專票票,跨月我們還未抵扣認(rèn)證,紅沖了又重新開具了電子增值稅專票,該如何做賬務(wù)處理

2024-01-14 09:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-14 09:47

同學(xué)你好,未抵扣,把這張發(fā)票放到原憑證后就可以了

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快賬用戶6276 追問 2024-01-14 09:49

老師,材料我們收到了,對方開具了發(fā)票,不知道為什么跨月紅沖了,又重新開具的,我還沒認(rèn)證抵扣,該如何做賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2024-01-14 10:24

你當(dāng)時收到材料入賬了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-14 10:25

入賬了的話就不用重新賬務(wù)處理,把新的票放憑證后就可以了

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快賬用戶6276 追問 2024-01-14 10:29

跨月了,對方紅沖了我入賬的時候,借:原材料應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸:應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2024-01-14 10:46

直接放憑證就可以的,如果你實(shí)在覺得要處理一下,就紅沖之前的,然后再入一次這個就可以了

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快賬用戶6276 追問 2024-01-14 10:52

老師,像這種情況我暫估也應(yīng)該不合理吧

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齊紅老師 解答 2024-01-14 10:54

你收到貨,如果對方?jīng)]來發(fā)票,就可以暫估入賬

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快賬用戶6276 追問 2024-01-14 10:57

對方開了電子票,下個月又紅沖了,重新開具的

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齊紅老師 解答 2024-01-14 11:00

嗯,有收了票的就不是暫估了,就是正規(guī)入賬,很對的呀

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快賬用戶6276 追問 2024-01-14 11:01

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-14 11:03

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同學(xué)你好,未抵扣,把這張發(fā)票放到原憑證后就可以了
2024-01-14
你好,我不要這樣了,因?yàn)檫@樣老是紅沖的話,容易引發(fā)稅務(wù)局的關(guān)注的,后期按照專票再給他開吧,這一次就先這樣吧,先不要再紅沖。
2022-11-14
同學(xué),你好 當(dāng)月開具專票,要正常做收入分錄 次月開具的紅字發(fā)票和重新開具了增值稅普通發(fā)票,就做一摸一樣的分錄,金額負(fù)數(shù),再更具普通發(fā)票重新做分錄
2024-12-04
你好 可以紅沖,開紅字發(fā)票就可以? 不用管人家報銷沒報銷??
2021-10-18
您好,不用處理,你賬務(wù)做負(fù)數(shù)就可以
2024-12-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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