沒(méi)法子的,只有等稅局查到補(bǔ)稅或者他自己主動(dòng)還
公司的前法人,在2020年3月把他的股權(quán)以0元轉(zhuǎn)讓出去了,目前在公司沒(méi)有股份了。 但是之前他投進(jìn)公司公戶(hù)的錢(qián),用于公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)用支出,之前沒(méi)有做投資款入賬,直接做往來(lái)款掛“其他應(yīng)付款科目” 問(wèn)題:現(xiàn)在20年末了,賬上的其他應(yīng)付款科目, 還掛著前法人之前投進(jìn)公司的數(shù)據(jù),應(yīng)該怎么賬務(wù)處理,前法人投進(jìn)來(lái)的數(shù)據(jù) 其他應(yīng)付款的科目余額呢?
公司剛成立,前期是老板自己拿的錢(qián),有些東西也沒(méi)有發(fā)票,都是掛在其他應(yīng)付款-老板開(kāi)辦費(fèi),1月有一張發(fā)票沒(méi)記在現(xiàn)金臺(tái)賬表格里,我以為是老板自己拿的錢(qián),就留了現(xiàn)在現(xiàn)金臺(tái)賬表格的余額,其余都結(jié)給老板了,這樣現(xiàn)金賬和臺(tái)賬就對(duì)上了,然后剛才發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票在臺(tái)賬上漏記了,實(shí)際上用公司現(xiàn)金付的,所以我現(xiàn)在現(xiàn)金賬比臺(tái)賬多了一筆這個(gè)錢(qián),該怎么調(diào)整
比如以前年度的 帳,股東從公戶(hù)提取了幾十萬(wàn)備用金,但是沒(méi)有發(fā)票沖抵 就直接拿走了 現(xiàn)在賬上該怎么調(diào)呢 現(xiàn)在就掛在其他應(yīng)收款科目上
老師,問(wèn)下以前年度少記成本費(fèi)用3.3萬(wàn),導(dǎo)致其他應(yīng)收一直掛賬,那現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?就是當(dāng)時(shí)實(shí)際上收到了5.3萬(wàn)的發(fā)票,但是賬上的時(shí)候只做了2萬(wàn)的成本費(fèi)用,3.3萬(wàn)沒(méi)有做賬?是民非企業(yè),會(huì)計(jì)和稅務(wù)上分別怎么處理呢
小私企,老板公私不分,經(jīng)常把公戶(hù)上的錢(qián)轉(zhuǎn)到自己私卡,公戶(hù)上沒(méi)錢(qián)付款時(shí)候,又把他私卡錢(qián)轉(zhuǎn)到公戶(hù),我就一直掛賬,掛的一個(gè)科目其他應(yīng)付款,現(xiàn)在其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),說(shuō)明他欠公司的錢(qián),賬上有些供應(yīng)商的往來(lái),有的好幾年了,沒(méi)有從對(duì)公戶(hù)付過(guò),老板說(shuō)不欠別人了,我用他的往來(lái)沖供應(yīng)商的往來(lái)平賬,這樣他的往來(lái)也可以變小一點(diǎn),但是拿什么做附件呢,沒(méi)有附件
請(qǐng)問(wèn)下老師,我需要設(shè)立一個(gè)執(zhí)照,經(jīng)營(yíng)范圍是這些。那我剛也表述寫(xiě)農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學(xué)一下實(shí)操報(bào)稅和財(cái)務(wù)報(bào)表
房建企業(yè)的管理費(fèi)用 按什么比例計(jì)提,具體費(fèi)用的占比是多少 請(qǐng)老師們指教
老師你好,貿(mào)易行業(yè),此前計(jì)算成本時(shí)用高成本價(jià),高收入;后面收入減少了,但產(chǎn)品成本按加權(quán)平均,結(jié)轉(zhuǎn)的成本價(jià)會(huì)偏高,這種情況怎么沖減成本?
老師 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費(fèi)用有誤,漏記20w費(fèi)用,如何做會(huì)計(jì)處理。分錄以及如何申報(bào)
老師幫忙指導(dǎo)一下本題分錄,謝謝啦
用黃筆圈的這個(gè),無(wú)形資產(chǎn)的攤銷(xiāo)是 960000?8?12??6=10000 對(duì)嗎
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)人所得稅,自已申報(bào)和公司申報(bào),有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷(xiāo)商,每個(gè)月會(huì)與廠家核銷(xiāo)幾筆費(fèi)用,核銷(xiāo)完后款項(xiàng)并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們?cè)诮K端里面下單購(gòu)貨時(shí)直接抵扣,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計(jì)折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時(shí)候,需要把原值和折舊加回去嗎?
如果現(xiàn)在把借款還進(jìn)去,帳做平呢 稅局是只看當(dāng)年的,還是只要后面還了就沒(méi)事
歸還了就行了哈,不要1月馬上又借