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老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個(gè)月會(huì)與廠家核銷幾筆費(fèi)用,核銷完后款項(xiàng)并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們?cè)诮K端里面下單購貨時(shí)直接抵扣,請(qǐng)問這個(gè)該怎么做賬?

2025-05-13 22:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-13 22:51

同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-13 22:58

?您好,1. 廠家核銷費(fèi)用時(shí) 款項(xiàng)轉(zhuǎn)入終端 借:其他應(yīng)收款-廠家終端抵扣款 ?貸:銷售費(fèi)用/營業(yè)費(fèi)用 促銷費(fèi)、廣告費(fèi)等 2. 用終端抵扣款下單購貨時(shí) 借:庫存商品 ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)收款-廠家終端抵扣款 抵扣部分 ?銀行存款(倒擠)

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您好,給我們開票只開400塊的票,這是多少金額的貨呀,題中的數(shù)據(jù)對(duì)不起來
2024-04-09
借銀行存款,貸其他應(yīng)付款。不用開發(fā)票的。
2023-11-14
你好,借其他應(yīng)收款? 貸管理費(fèi)用等(沖減你之前報(bào)銷的借方)
2022-04-07
同學(xué)你好 稍等我寫給你
2025-04-26
你好 以進(jìn)價(jià)還是我們的銷售價(jià)為計(jì)稅基礎(chǔ)
2024-01-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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