你好,同學(xué)。你這做賬是做企業(yè)的賬,企業(yè)的數(shù)據(jù)自然 是要延續(xù) 的,除非這個(gè)款項(xiàng)清償 歸還,要不然是要一直延續(xù)。并不因這老板不在了,就沒(méi)有了這些往來(lái)款項(xiàng)。
公司的前法人,在2020年3月把他的股權(quán)以0元轉(zhuǎn)讓出去了,目前在公司沒(méi)有股份了。 但是之前他投進(jìn)公司公戶的錢(qián),用于公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)用支出,之前沒(méi)有做投資款入賬,直接做往來(lái)款掛“其他應(yīng)付款科目” 問(wèn)題:現(xiàn)在20年末了,賬上的其他應(yīng)付款科目, 還掛著前法人之前投進(jìn)公司的數(shù)據(jù),應(yīng)該怎么賬務(wù)處理,前法人投進(jìn)來(lái)的數(shù)據(jù) 其他應(yīng)付款的科目余額呢?
請(qǐng)問(wèn)之前法人從公賬支出的錢(qián)計(jì)入其他應(yīng)收款_股東還款,但是現(xiàn)在這個(gè)科目余額已經(jīng)為0了,法人也沒(méi)有再往公賬里轉(zhuǎn)入錢(qián),就只剩下支出了,我這邊該如何做賬?
老師你好,公司是從別人手中轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的變更了法人,但是之前的賬上掛的其他應(yīng)付款-之前的法人的,這個(gè)科目有余額這個(gè)現(xiàn)在怎么處理呢
從代賬公司拿回的賬,其他應(yīng)付款(法人)掛了有80萬(wàn),之前賬務(wù)上的支出費(fèi)用都記在這個(gè)科目下……那這個(gè)怎么沖銷(xiāo)啊……其實(shí)都付過(guò)了,還有應(yīng)付賬款也掛了很多,怎么處理?
從別的公司接回來(lái)的公司,賬上原有應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)……因之前不是全職,所以業(yè)務(wù)不清楚的情況下。把往來(lái)的發(fā)票掛在應(yīng)付賬款和法人其他應(yīng)付款下……時(shí)間長(zhǎng)了,這些數(shù)據(jù)其實(shí)之前都是已經(jīng)付過(guò)的,不存在這掛帳的問(wèn)題,但現(xiàn)在應(yīng)該怎么把這些應(yīng)付賬款給平掉?
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒(méi)錢(qián)交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒(méi)錢(qián)交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷(xiāo)向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問(wèn)下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷(xiāo)售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開(kāi)了一張建筑服務(wù)專(zhuān)票3%稅率(簡(jiǎn)易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒(méi)有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
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