您好,借:未分配利潤 代:其他應(yīng)付款 ,這是要更正申報23年年報和匯繳申報表,考慮這個調(diào)整,就是要增加20在利潤表里
老師,請問23年的費用我沖銷錯了,在匯算清繳可以補這份稅額,只改報表不改賬。那資產(chǎn)科目及稅務(wù)科目會遞延到24年,這種一般如何處理列?謝謝您!
本年度發(fā)現(xiàn)上年度漏記了社保計提,和一張費用報銷的掛賬發(fā)票,現(xiàn)在該如何處理?匯算清繳該怎樣做?(還未申報匯算清繳)
2023年10月老板取得一張差旅費發(fā)票,漏報銷了,匯算清繳也沒有報銷,現(xiàn)在才給會計,小企業(yè)會計準則,請問如何處理?
老師,公司的一個股東在24年公司成立初期購買了4臺筆記本,尚未開票,請問現(xiàn)在開票可以嗎?24年計提了費用,25年拿到票后沖銷24年的分錄再重新做分錄嗎?所得稅匯算清繳又是怎么回事?算24年還是25年?
老師:你好 有個問題想請教你 2023年計提了一筆管理費用200萬,未取得發(fā)票。23年年度匯算清繳時未轉(zhuǎn)出,并申報營業(yè)利潤-350萬。24年打算沖銷這筆200萬費用,但是沖銷后影響24年度利潤,導(dǎo)致24年需要繳納所得稅,現(xiàn)在要怎么處理好呢
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點有個座機號碼給公司財務(wù)打電話,財務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
你好老師 直接計未分配利潤嗎 必須更正申報23年申報表嗎 可以用以前年度損益科目嗎
您好,是必須更正23年,用以前年度損益調(diào)整還是要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的嘛
您好老師 不太明白。意思是23年的也是像24年一樣的方式 將損益計入未分配-利潤分配 。不同是 調(diào)整24年的話,如果在匯算清繳前調(diào)整無需更正申報? 而23年度的 需要更正前期申報 是這樣嗎?
您好,是的,成本 費用 是哪年就要申報在哪年嘛,權(quán)責(zé)發(fā)生制,這是規(guī)范了, 不是,季度和年度申報差異大會風(fēng)險提示,我今天還接到專管員電話讓我改季報,我們是因為剛做的審計,管理費用和主營業(yè)務(wù)成本做了調(diào)整,但總的利潤不變的
好的 謝謝老師
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!