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公司剛成立,前期是老板自己拿的錢,有些東西也沒有發(fā)票,都是掛在其他應(yīng)付款-老板開辦費,1月有一張發(fā)票沒記在現(xiàn)金臺賬表格里,我以為是老板自己拿的錢,就留了現(xiàn)在現(xiàn)金臺賬表格的余額,其余都結(jié)給老板了,這樣現(xiàn)金賬和臺賬就對上了,然后剛才發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票在臺賬上漏記了,實際上用公司現(xiàn)金付的,所以我現(xiàn)在現(xiàn)金賬比臺賬多了一筆這個錢,該怎么調(diào)整

2022-02-22 14:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-22 14:44

同學(xué),你好 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金

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快賬用戶vg46 追問 2022-02-22 14:47

可是之前已經(jīng)入了管理費用了,這筆當(dāng)時做的是:借管理費用,貸其他應(yīng)付款-老板,支付時:借其他應(yīng)付款-老板,貸庫存現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2022-02-22 14:49

同學(xué),你好 那你這不是做好了嗎?是哪里有問題?

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同學(xué),你好 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金
2022-02-22
您好,應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款對沖
2021-04-07
踏西男孩 可以的 但是需要調(diào)增交稅的
2021-02-01
你好,可以的,這樣沒有什么問題
2021-10-18
同學(xué),你好 那現(xiàn)在就是應(yīng)收賬款,和其他應(yīng)付款上面有余額是嗎??
2025-03-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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