您好 請(qǐng)問(wèn)什么原因要紅沖的?
一般納稅人11月開(kāi)錯(cuò)一張專票,現(xiàn)在12月要重新開(kāi),請(qǐng)問(wèn)步驟是什么,是先開(kāi)紅字信息表,開(kāi)一張紅字發(fā)票,然后再開(kāi)正數(shù)發(fā)票嗎
各位,請(qǐng)教個(gè)事,對(duì)方12月開(kāi)具10-11月產(chǎn)生費(fèi)用的普票,我們12月底申請(qǐng)一般納稅人(1號(hào)生效),但目前對(duì)方12月沒(méi)進(jìn)項(xiàng)了。1月也不愿意紅沖重開(kāi)專票,說(shuō)是10-11月產(chǎn)生費(fèi)用時(shí)我們是小規(guī)模,重開(kāi)的話,不符合規(guī)定。
老師,我公司11月是小規(guī)模納稅人,開(kāi)了2張3%稅率的專票,12月后我公司升為一般納稅人,開(kāi)票稅率是6%,今年1月紅沖了2張11月開(kāi)的3%的專票,請(qǐng)問(wèn)填1月增值稅申報(bào)表時(shí)怎么填?紅沖的3% ,銷售額為6萬(wàn)元填在表1哪里呢?
你好,去年12月開(kāi)了一張免稅普票,結(jié)果會(huì)議延期到今年2月,我們是小規(guī)模納稅人,今年2月把12月那張免稅普票紅沖了,重開(kāi)1%稅率的專票,因?yàn)閷?shí)際發(fā)生時(shí)間是今年2月,就沒(méi)有按照免稅重開(kāi),這樣是正確的嗎
你好,今年1-11月是小規(guī)模納稅人。12月1號(hào)申請(qǐng)一般納稅人。10月的時(shí)候開(kāi)了張普通發(fā)票,現(xiàn)在12月改成一般納稅人是不是可以先紅沖,再重新開(kāi)一張專票?
老師:請(qǐng)問(wèn)變更法人和股東,可以同時(shí)進(jìn)行嗎?因?yàn)樽兏倪@個(gè)股東同時(shí)是法人,現(xiàn)在都想替換?
老師好,幫我看一下這個(gè)報(bào)表有沒(méi)有什么問(wèn)題?是提供給銀行的?
由兩個(gè)公司成立的有限責(zé)任公司,這兩個(gè)公司對(duì)成立的新公司承擔(dān)什么責(zé)任
老師,您好,我想請(qǐng)教一個(gè)關(guān)于企業(yè)所得稅的問(wèn)題。我是小規(guī)模的公司,我在做賬的時(shí)候,直接根據(jù)利潤(rùn)再乘以5%后,再得出企業(yè)所得稅,是嗎?那么在電子稅務(wù)局的企業(yè)所得稅申報(bào)當(dāng)中,是不是在主表里面分步,從25%折算成5%,還是像手工做賬一樣,直接算成5%,謝謝?
一人有限責(zé)任公司與兩個(gè)股東的有限責(zé)任公司有什么區(qū)別
老師 我們是一家房開(kāi)公司現(xiàn)在出售2013年出讓方式取得土地 現(xiàn)在需要繳納增值稅 是可以選擇一般計(jì)稅或者簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎 如果選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅 可以扣除土地成本繳納增值稅嗎
老師:我們公司需要做一個(gè)股權(quán)變更:目前公司認(rèn)繳出資額500萬(wàn);楊占股99%%;胡占股1%;實(shí)繳出資額200萬(wàn);楊投入198萬(wàn);胡投入2萬(wàn);現(xiàn)在賬上未分配利潤(rùn)金額是39萬(wàn)元;這種情況下,胡的股份要全部轉(zhuǎn)讓給張;這個(gè)稅務(wù)上要先怎么走流程???是不是稅務(wù)上走完才可以進(jìn)行工商變更?
施工,銷項(xiàng)發(fā)票開(kāi)了,回款必須有進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師幫忙看一下這道題我不太明白,最后利潤(rùn)分配的數(shù),是怎么算出來(lái)滴。
施工,銷項(xiàng)發(fā)票開(kāi)了,回款必須有進(jìn)項(xiàng)嗎?
客戶個(gè)人不知道什么原因,不要10月的發(fā)票,想要12月的發(fā)票。剛好我們12月要轉(zhuǎn)成一般納稅人,所以咨詢
那您改發(fā)票 稅率不一樣了啊 要交增值稅的
沒(méi)關(guān)系。那申報(bào)的時(shí)候數(shù)據(jù)會(huì)有點(diǎn)錯(cuò)亂嗎?一張負(fù)數(shù)的普票,一張正數(shù)的專票
稅率不一樣 一般納稅人沒(méi)有小規(guī)模的征收率1%的填寫(xiě)欄次
例如3000元含稅的票,普票的稅額是29.70元;專票是6%的稅率,169.81稅額。那么申報(bào)的時(shí)候是按169.81稅額嗎
申報(bào)的時(shí)候是按169.81稅額 是的