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一般納稅人11月開錯一張專票,現(xiàn)在12月要重新開,請問步驟是什么,是先開紅字信息表,開一張紅字發(fā)票,然后再開正數(shù)發(fā)票嗎

2021-12-29 13:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-29 13:51

你好,11月開錯的專票的所有聯(lián)次都在你這里嗎,如果是,那么先開紅字信息表,開一張紅字發(fā)票,然后再開正數(shù)發(fā)票。

頭像
快賬用戶5156 追問 2021-12-29 14:15

紅字信息表需要給客戶嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-29 14:18

開具的紅字增值稅專用發(fā)票信息表不需要給購買方

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你好,11月開錯的專票的所有聯(lián)次都在你這里嗎,如果是,那么先開紅字信息表,開一張紅字發(fā)票,然后再開正數(shù)發(fā)票。
2021-12-29
你好,是的,就是這樣操作的
2020-08-20
你好,如果之前做了進(jìn)項就需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2021-12-08
你好,對的是的是這么做的紅字發(fā)票也有 普通發(fā)票,如果跨月話也是這么做的,只不過是他直接開就可以了,不需要看紅色信息表。
2022-01-05
你好 是的 開具負(fù)數(shù)發(fā)票 需要紅字申請信息表的
2020-09-10
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