?你好; 是的。 對方是說的對的。 你小規(guī)模期間 不開專票? ?。 因為你拿著專票? 也不能抵扣的。 正常也是價稅合計來入成本費用的
老師,新公司7月中旬注冊為小規(guī)模納稅人,采購的公司是一般納稅人,之前采購的錢一直沒有開發(fā)票說是這個月開,但是只能開專票,我們公司的話申請是10月份的時候轉(zhuǎn)為一般納稅人,那我7-9月的票期間還是小規(guī)模收專票沒關(guān)系嗎,還有一般納稅人開普票的話,他產(chǎn)生的銷項稅不能和進項稅抵扣嗎
我們公司是今年10月升成一般納稅人的,去年9月成立。一直沒業(yè)務(wù)零申報,今年9月開始生產(chǎn)。但去年12月有一張專用發(fā)票買車子的(老板私賬最開始有一筆錢打到對公賬戶對公付款買的車子),也就是小規(guī)模時期收到了一張專用發(fā)票,然后一直0申報沒做賬?,F(xiàn)在我進認證系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票在認證系統(tǒng)里。那么,認證是肯定要認證掉,要不要進項轉(zhuǎn)出?然后折舊從哪個月開始算?
老師你好,我們公司之前是屬于小規(guī)模納稅人,在8月份的時候累計收入超過了500萬,在11月份的時候稅局那邊強制要求我們變更為一般納稅人,但是11月份的時候公司沒有收到稅務(wù)通知書,就沒有去變更,現(xiàn)在12月份稅局就打電話過來要趕緊變更,但是我們12月1號-8號都已經(jīng)開了小規(guī)模納稅人的票1%的稅率70萬的發(fā)票出去,合同也是前幾個月份的,現(xiàn)在稅局說要把發(fā)票全部收回開6%的發(fā)票,我就想說合同都是1%的稅率規(guī)定了,這樣重新開稅率就公司承擔(dān)了,并且這幾天開票出去的款都已經(jīng)收到了,開出去的票也很難收回來,如果不收回來重新開,以后會不會有什么影響?
各位,請教個事,對方12月開具10-11月產(chǎn)生費用的普票,我們12月底申請一般納稅人(1號生效),但目前對方12月沒進項了。1月也不愿意紅沖重開專票,說是10-11月產(chǎn)生費用時我們是小規(guī)模,重開的話,不符合規(guī)定。
您好我想請教的第一個問題是,我們公司9月份新成立,并且是小規(guī)模納稅人,9月份只發(fā)生了一筆員工報銷,并且對方給員工開了發(fā)票,但是10月我申報企業(yè)所得稅的時候,資產(chǎn)負債表沒有填寫這筆管理費用,按照0申報了,這種要是不更正申報可以嗎
公司收到一張出差1000元住宿費專票,我單位人員實際支付了992元(因為工行支付有優(yōu)惠8元),這種情況我單位在月度申報時稅務(wù)系統(tǒng)勾選完此筆發(fā)票后,入財務(wù)賬時是否需要做8元未實際支付金額對應(yīng)的進項稅轉(zhuǎn)出呢?
房租攤銷計入了研發(fā)支付 費用化支出 其他費用,房租不能加計扣除,匯算清繳時可以不把房租歸集到其他費用里嗎? 火炬系統(tǒng)填報的企業(yè)年報和發(fā)展情況報表,能把房租歸集到研發(fā)費用里嗎,因為房租費和研發(fā)相關(guān)
幫我計算一下30330.88元,需要交的增值稅,城建,教育附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅(按收入0.0235利潤)分別是多少,合計是多少。 然后50萬整收入,需要交的增值稅,城建,教育附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅(按收入0.0235利潤)分別是多少,合計是多少。 注:城建,教育費附加都是0.05稅
員工的加班費計入工資還是福利費
老師,領(lǐng)導(dǎo)要來視察工作,財務(wù)方面一般要準備什么材料呢?
老師 這個表按照什么填寫啊
小規(guī)模公司之前裝修最后因為因為裝修結(jié)果不滿意 沒給錢 然后被裝修公司告上法庭法院判我們這個月底給錢 如果這筆業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處理 15萬元 如果沒有攤銷 從下個月開始攤銷剩余攤銷的年限嗎?
24年度賬上有1項資產(chǎn)處置時多計提一個月折舊,審計和匯繳的時候都做了調(diào)整,這部分折舊影響到利潤的差額是調(diào)整到24年的賬還是在25年度調(diào)整比較合適?調(diào)整24年和25年的賬分錄各怎么寫?
辦公室房租沒有發(fā)票的話可以做賬嗎?
張三公司賣貨給A公司,A賣給B 公司,可以嗎?A和B是母子公司的關(guān)系。