你好,實際購入是8月,那么9月就開始計提折舊
老師 我想問下 19年11月份購入固定資產6987.61 12月份可以一次性計提折舊嗎
公司新購入3張2人位辦公桌,2022年11月25日支付的款項,發(fā)票是11月30日給過來的,11月份只做了付款的那筆賬,沒有做進固定資產。這筆賬如果要在12月份做進去固定資產的話,折舊應該從12月份計提還是從2023年1月開始份計提?因為我認為既然付款和發(fā)票都是在11月份,那么就算作在11月份開始投入使用了吧,應該在12月份開始計提折舊。只是因為之前的會計,在12月份沒有做相應的賬吧?
內賬剛剛接手現(xiàn)在做1月份的賬(手上只有去年12月份報表可以根據錄入期初,還有一本去年11月份的記賬憑證)公司有固定資產不知道要不要計提折舊???因為12月末有貸方累計折舊余額,我看11月份的賬又沒看到計提折舊分錄我糾結?。?!望解答要不要做計提折舊
請問11月錄入固定資產卡片,能不能開始日期寫10月份,這樣都可以在11月份生成固定資產憑證及11月份開始計提折舊?
公司8月份購入固定資產,11月份給對方付款后記入11月份賬,計提折舊是不是12月份計提呢?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產負債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據)?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認收入,在今年才確認,現(xiàn)在要調整回去年,要怎么做賬?
殘保金工資總額如何取數(shù)
我在一家工程材料公司上班,有沒有一套完善的進銷存表格?減少手寫的程序
老師,可以幫我看一下憑證代收電費27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
8月憑證錯了,紅沖然后填一個正確的可以嗎?
老師,想問下財務制度怎么寫,能幫忙發(fā)一個模板和分享一些思路嗎
我們企業(yè)是做咨詢服務的,平時收款的話,一般都是企業(yè)微信收款,然后再提現(xiàn)到對公賬戶,成本就是我們的勞務成本,勞務成本全是外包,我們提供咨詢服務的那個服務周期,一般是三到六個月,收入的時間節(jié)點不好,確認可以按照預收款的比例來確認收入嗎?還有就是我們那個成本發(fā)票進來了之后可以按照毛利率的6%來確認成本嗎?相當于我們就是中間商毛利率差不多就在6%左右。
額,也就是說購入下月開始計提折舊,無論啥時候開票付款都是按購入的下月計提折舊?像這種是11月份計提折舊時再補提9-10月份折舊就可對嗎?
是的,是那樣處理的。需要附8月的購入單據,沒有單據,還是只能按發(fā)票日期做賬
是11月份付款,有單據,補提折舊那個需要再復印一份發(fā)票、合同、購置申請表啥的?
是對方的發(fā)貨單,證明入庫時間是在8月,沒有那個就沒法證明入庫時間
沒有發(fā)貨單,簽的合同和交貨日期都是8月份,我們內部打購置申請表和入庫單打的也是8月份,這種不能證明嗎?
這個是可以的,有驗收相關人員的簽字
購置申請表有部門負責人、領導簽字,入庫單有負責固定資產人員簽字,入庫單需要有對方交貨人簽字,這種就可以附在補提9-10月份折舊表中對吧?
是的 ,就是那樣做的哈
辦公用日雜用品可以計入管理費用辦公費嗎?或者計入管理費用-其他里?
嗯嗯,按用途那樣做就是了
等于可計入辦公費或其他?如果是銷售費用里用日雜用品可以計入物料消耗?
可以的,只要不影響申報所得稅就行