由于16萬發(fā)票暫時(shí)退回,需要在下個(gè)月(12月)進(jìn)行紅沖處理。對(duì)于這筆紅沖的稅費(fèi)申報(bào),可以按照以下步驟進(jìn)行: 1.在下個(gè)月(12月)的增值稅申報(bào)表中,將這筆紅沖的發(fā)票金額(16萬)進(jìn)行“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”處理。具體操作可以參考增值稅申報(bào)表的填表指南或相關(guān)稅務(wù)部門的指引。 2.在進(jìn)行紅沖處理時(shí),需要同時(shí)將紅沖的稅額(16萬*13%)從“進(jìn)項(xiàng)稅額”專欄中減去。 3.在之后的月份,如果對(duì)方需要重新開具這筆發(fā)票,可以根據(jù)實(shí)際開票金額和稅額進(jìn)行正常申報(bào)。注意確保兩次開具發(fā)票的金額和稅額保持一致,以避免出現(xiàn)稅務(wù)問題。
老師, 進(jìn)出口報(bào)稅,就是在10月認(rèn)證了一張需要退稅的發(fā)票,但是這個(gè)發(fā)票有問題,需要在11月紅沖,一般平時(shí)正常的情況下,都是把認(rèn)證的需要退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票設(shè)置為暫不抵扣,但是由于這個(gè)11月需要紅沖,稅務(wù)局說申報(bào)10月的稅的時(shí)候的那個(gè)發(fā)票設(shè)置為抵扣,但是我這邊申報(bào)了之后就顯示比對(duì)不通過,這是什么情況呀?
老師,我供應(yīng)商給我開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有誤,但是我已經(jīng)抵扣了也申請(qǐng)開紅字發(fā)票了,我低的進(jìn)項(xiàng)還有多的,但報(bào)稅的時(shí)候剛好要交紅字發(fā)票的稅額,是不是應(yīng)為跨月了,對(duì)方?jīng)_紅,所以我們交稅的時(shí)候要把這個(gè)稅額先繳納了,還是紅字發(fā)票的那個(gè)稅額要在表里填一下
老師,比如我前面收到一張費(fèi)用發(fā)票,已認(rèn)證抵扣,也已入賬,后續(xù)這個(gè)月要退款。我已經(jīng)開好了紅字信息表給對(duì)方,對(duì)方開紅字銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,那這個(gè)發(fā)票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開紅字信息表這個(gè)月,也就是下個(gè)月15號(hào)申報(bào)增值稅時(shí),將這部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師您好,我們公司8月抵扣了一張6月份進(jìn)項(xiàng)票,對(duì)方在我們抵扣完后說這張票不合適,然后我們8月開了紅字發(fā)票,開紅字發(fā)票信息單的時(shí)候重復(fù)開錯(cuò)了開了2張,但是9月我申報(bào)增值稅的時(shí)候是按扣除了2次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報(bào)的,同時(shí)在9月也發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題就是重復(fù)開了2張的,然后又申請(qǐng)稅務(wù)局退稅了,稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了,老師我現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)該怎么做賬合適
老師好!上個(gè)月我們開了30萬發(fā)票,本月已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)繳納稅額,但是由于一些原因,有16萬發(fā)票暫時(shí)退回,對(duì)方等需要的時(shí)候再讓我們提供,但是下個(gè)月就12月了,2024年對(duì)方就不收本年的發(fā)票了,我們需要將發(fā)票紅沖,等后面這筆發(fā)票需要重新開的時(shí)候,稅費(fèi)應(yīng)該如何申報(bào)?
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問個(gè)人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
我們確保不了下次開票還是這筆金額
那你差額調(diào)整就可以了
怎么進(jìn)行差額調(diào)整
按實(shí)際的金額做收入就可以了