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老師,比如我前面收到一張費用發(fā)票,已認證抵扣,也已入賬,后續(xù)這個月要退款。我已經(jīng)開好了紅字信息表給對方,對方開紅字銷項負數(shù)發(fā)票,那這個發(fā)票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開紅字信息表這個月,也就是下個月15號申報增值稅時,將這部分做進項轉(zhuǎn)出。

2022-09-30 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-30 16:29

是需要對方的發(fā)票的,你這邊也得做負數(shù),紅沖賬即可,不做進項稅轉(zhuǎn)出,因為這個是紅沖,不是進項稅轉(zhuǎn)出,原來怎么做的就做紅沖就行

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快賬用戶9990 追問 2022-09-30 16:43

不做進項稅轉(zhuǎn)出嗎?那我紅沖賬了,那增值稅那塊,我之前已經(jīng)抵扣了的,不需要做轉(zhuǎn)出嗎

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快賬用戶9990 追問 2022-09-30 16:44

我收到別人的費用發(fā)票,我認證抵扣過了,現(xiàn)在是這個業(yè)務不需要了,對方要退款給我們,就等于當做沒有發(fā)生這費用

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齊紅老師 解答 2022-09-30 16:49

你是己經(jīng)抵扣了的哈,忽略了哈,你的事項需要進項稅額轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶9990 追問 2022-09-30 16:50

是不是要在開紅字信息表這個月,也就是下個月15號申報增值稅時,將這部分做進項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶9990 追問 2022-09-30 16:52

做賬的話是不是借:某某費用 (紅字負數(shù)) 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 (紅字負數(shù)) 貸:應付賬款 (紅字負數(shù))

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齊紅老師 解答 2022-09-30 16:52

是的同學,下月申報

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是需要對方的發(fā)票的,你這邊也得做負數(shù),紅沖賬即可,不做進項稅轉(zhuǎn)出,因為這個是紅沖,不是進項稅轉(zhuǎn)出,原來怎么做的就做紅沖就行
2022-09-30
學員您好,購買方開具紅字信息表的當月就要做進項轉(zhuǎn)出,不管銷售方有沒有開出負數(shù)發(fā)票
2021-08-31
你好,第一個只要你開了紅字信息表,就需要進項轉(zhuǎn)出。借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2021-11-24
您好,需要轉(zhuǎn)出的,開了紅字信息表就要轉(zhuǎn)出 但之后盡快敦促對方開具紅字發(fā)票
2021-06-05
是的,負數(shù)發(fā)票要給對方的
2020-12-31
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