您好, 這個(gè)人員在你們公司申報(bào)嗎?

在生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)里 生成免抵退稅申報(bào),彈出提示“上期未抵扣數(shù)據(jù)尚未申報(bào),您確定要繼續(xù)申報(bào)本期數(shù)據(jù)嗎”。問(wèn)題如下: ①生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月沒(méi)有出口,是不是可以不用申報(bào)? ②彈出提示“上期未抵扣數(shù)據(jù)尚未申報(bào),您確定要繼續(xù)申報(bào)本期數(shù)據(jù)嗎” 是不是不用理會(huì)他,還是說(shuō)要回到上個(gè)月申報(bào)期處理 ③如果回到上個(gè)月申報(bào)期處理,我該操作什么?
沒(méi)有復(fù)制上月數(shù)據(jù),在人員信息采集那里填寫過(guò)一次,又在綜合所得申報(bào)那里填寫了一次,報(bào)完稅查不到明細(xì)數(shù)據(jù)怎么辦
社保減員提示存在未申報(bào)數(shù)據(jù),但是在未申報(bào)數(shù)據(jù)那里又查不到
怎么我在電子稅務(wù)局社保減員不成功,顯示未申報(bào)數(shù)據(jù)查詢繳納后在減員,但我現(xiàn)在要減員在申報(bào)
老師好,社保減員提醒該員工存在未申報(bào)數(shù)據(jù),請(qǐng)辦理補(bǔ)申報(bào)后再操作減員是什么意思?
請(qǐng)問(wèn)跨省辦理外經(jīng)證核銷報(bào)驗(yàn),需要以特定主體登錄對(duì)方稅務(wù)局嗎
我們是制造行業(yè),有2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是購(gòu)進(jìn)的成品,但是供應(yīng)商開(kāi)票名稱跟我們銷售名稱不一致,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也已經(jīng)抵扣,但是我現(xiàn)在想跟對(duì)方協(xié)商紅沖發(fā)票,我增值稅這里應(yīng)該怎么處理?采購(gòu)入庫(kù)這里我知道怎么操作,就這個(gè)月把之前入庫(kù)的做一筆一模一樣的入庫(kù)單紅沖,再做一筆正確的入庫(kù)單,就是不知道增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這里是怎么處理的
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司代扣代繳給工人申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬后,可以用工資表為憑證做稅前扣除嗎?還是說(shuō)必須要工人給勞務(wù)公司提供發(fā)票才能做稅前扣除呢?
在制造業(yè)中哪些情況要做原料的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
你好,老師成本是一種費(fèi)用,費(fèi)用是一種資產(chǎn),這句話怎么理解?
在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里如何查對(duì)方欠我們多少票沒(méi)開(kāi)
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加
老師您好,麻煩問(wèn)一下,假如我注冊(cè)資金10w,年底凈利潤(rùn)5萬(wàn),不分紅,在年底之前再把這5萬(wàn)投資買設(shè)備,這5萬(wàn)還需要交企業(yè)所得稅嗎?
一般納稅人,繳納增值稅分錄為,借 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸 銀行存款。這個(gè)分錄對(duì)嗎。另外酒類消費(fèi)稅在生產(chǎn)環(huán)節(jié)交消費(fèi)稅嗎
電商平臺(tái)以銷售貨物為主,但稅務(wù)報(bào)送也有銷售服務(wù),需要填附表2嗎


是的,在我們公司的
9月份已經(jīng)離職了,9月份減員了一次。10月份她要求幫她補(bǔ)繳一個(gè)月,然后增員交了10月,現(xiàn)在11月減員提示
是不是有些險(xiǎn)沒(méi)有申報(bào)完了
沒(méi)有查詢到有
這種打當(dāng)?shù)囟悇?wù)局電話問(wèn)下,可能有些社保沒(méi)申報(bào)