對(duì),這個(gè)印花稅還是需要繳納的
老師您好,請(qǐng)問技術(shù)咨詢服務(wù)合同,需要繳納印花稅嗎?
老師您好,請(qǐng)問技術(shù)開發(fā)委托合同做了技術(shù)合同登記,我們是受托方(乙方),并且所有權(quán)是歸委托方的,我們受托方能享受免征增值稅嗎?
技術(shù)開發(fā)合同(委托開發(fā)),開發(fā)完申請(qǐng)專利,需要繳納印花稅嗎
老師,請(qǐng)問車間設(shè)備維保合同屬于技術(shù)合同嗎?是否需要繳納印花稅?
請(qǐng)問關(guān)聯(lián)企業(yè)間的借款合同需要繳納印花稅嗎?技術(shù)合同如果發(fā)票開的是信息技術(shù)服務(wù),這樣需要繳納印花稅嗎?
同一集團(tuán)的A公司向B公司轉(zhuǎn)款(此款不是借款)用于支付B公司購(gòu)車款,車輛產(chǎn)權(quán)歸B公司,B公司如何入帳?
高新技術(shù)企業(yè),平時(shí)發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用支出一般計(jì)入什么科目
老師,請(qǐng)問一下:公司發(fā)票不夠,想提升額度要怎么提額呀(樸老師)
老師,請(qǐng)教下,背景:?jiǎn)T工之前預(yù)支過100元,現(xiàn)在過來報(bào)銷,以下兩種做賬方法都可以嗎?第二種才是標(biāo)準(zhǔn)做法吧? 1、借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)125 貸:銀行存款25 貸:其他應(yīng)收款100 2、借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)125 貸:其他應(yīng)付款125 借:其他應(yīng)付款125 貸:其他應(yīng)收款100 貸:銀行存款25
老師,簽訂一年的勞務(wù)合同比如12萬,這個(gè)就按照勞務(wù)費(fèi)。開票入賬,按照勞務(wù)費(fèi)申報(bào)個(gè)稅嗎?還是也可以照入工資表,跟其他員工一樣按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅呢?連續(xù)性的勞務(wù)費(fèi)有沒有規(guī)定可以?有什么區(qū)別呢?
生產(chǎn)成本—人工成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,需要手動(dòng)嗎?
老師,我如果餐飲業(yè)每月營(yíng)業(yè)額收入30萬,我應(yīng)該注冊(cè)公司還是個(gè)體戶?
老師電腦賬 在實(shí)際工作中原始憑證用不用上傳? 還是就按著原始憑證做賬就行
企業(yè)所得稅,不征和暫不征怎么理解?
現(xiàn)在是不是不用抄稅清卡了?直接月初的時(shí)候再電子稅務(wù)局報(bào)稅?
這個(gè)跟免稅沒有關(guān)系對(duì)吧?正常按照技術(shù)合同繳納印花稅就行對(duì)吧?
對(duì),沒錯(cuò)的,是的,就是這樣的