如果上半年給一家商戶開票不含稅20萬,面積100平,那么在下半年再次開票不含稅20萬,面積還是100平的情況下,申報數(shù)據(jù)應(yīng)該還是填寫20萬和100平。因為每次開票和申報都應(yīng)該是針對當(dāng)時的收入和面積進(jìn)行申報,而不是將上半年的收入和面積累計到下半年一起申報。 至于您提到的情況,如果上半年把一年的收入都開出來了,那么在申報時需要根據(jù)具體情況進(jìn)行判斷。如果上半年的收入和面積已經(jīng)按照規(guī)定申報過了,那么在下半年申報時,需要按照實際情況填寫收入和面積。如果上半年的收入和面積沒有按照規(guī)定申報,那么在下半年申報時,需要將上半年的收入和面積一并申報,并相應(yīng)填寫在申報表中。
你好,我想問一下,我注冊了公司,營業(yè)執(zhí)照已經(jīng)拿到了,公司賬戶也開了,也申請稅務(wù)備案了,這幾個月都是0報稅,但是目前工廠還在建,前面建廠的資金都是私人拿的,沒有存在公司賬戶里面,現(xiàn)在為了管理,我想把錢存進(jìn)公司賬戶,統(tǒng)一支出,方便記錄,公司目前還沒有營業(yè),只有支出,沒有收入,現(xiàn)在我想問,存進(jìn)去以后再拿出來建廠需要上稅嗎?就目前的情況我們需要注意那些問題,比如0報稅是不是只能連續(xù)半年,超過半年就要被吊銷營業(yè)執(zhí)照。
請問新會計準(zhǔn)則中“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待轉(zhuǎn)銷項稅”和“其他流動負(fù)債-待轉(zhuǎn)銷項稅額”這兩個科目有何區(qū)別?一般是怎么使用的?新會計準(zhǔn)則中有要求每個月申報納稅的收入和賬上確認(rèn)的收入必須一致嗎?(包括未開票的收入) 如:我司服務(wù)業(yè)一般納稅人,今年六月份開票不含稅200萬元,稅金12萬元,因半年度我預(yù)估了100萬收入,稅金6萬,計入在“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待轉(zhuǎn)銷項稅”中。那我在申報六月份增值稅的時候,是按12萬申報還是6萬申報呢?
我們之前21年22年都沒開發(fā)票,當(dāng)時發(fā)生業(yè)務(wù)時,做的無票收入,23年一月份開票了。把之前沒開的發(fā)票也開出來了。假設(shè)21年發(fā)生10萬,22年發(fā)生20萬,23年把這30萬發(fā)票開出來了。又開了1月份的發(fā)票100萬,當(dāng)時一月份申報的時候出現(xiàn)比對不通過,說是未開具發(fā)票的上期數(shù)是20萬,我填的是開具發(fā)票130萬,未開具發(fā)票哪填的是-30萬。比對不通過,給12366老師打電話,說是要是可以強制通過申報,就強制通過,但是好像只要出現(xiàn)我那月未開票哪是負(fù)數(shù)了。這個強制申報就又出現(xiàn)了,這種情況,我應(yīng)該怎么處理呢
我們之前21年22年都沒開發(fā)票,當(dāng)時發(fā)生業(yè)務(wù)時,做的無票收入,23年一月份開票了。把之前沒開的發(fā)票也開出來了。假設(shè)21年發(fā)生10萬,22年發(fā)生20萬,23年把這30萬發(fā)票開出來了。又開了1月份的發(fā)票100萬,當(dāng)時一月份申報的時候出現(xiàn)比對不通過,說是未開具發(fā)票的上期數(shù)是20萬,我填的是開具發(fā)票130萬,未開具發(fā)票哪填的是-30萬。比對不通過,給12366老師打電話,說是要是可以強制通過申報,就強制通過,但是好像只要出現(xiàn)我那月未開票哪是負(fù)數(shù)了。這個強制申報就又出現(xiàn)了,這種情況,我應(yīng)該怎么處理呢(老師,好。這些數(shù),我只是假設(shè)的,)
老師好,問下房產(chǎn)稅(從價計征) 自用房產(chǎn)面積=總面積-已出租面積, 比如說給商戶上半年把一年時間段發(fā)票開出來,5月申報時有這家面積,那下半年沒有開票,11月份申報的時候是不是也應(yīng)該加上這家面積?
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
請問老師,商貿(mào)企業(yè),貨賣出去了,但是供應(yīng)商的票沒開過來,我這個月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本???
每個月記賬憑證有好幾百號。打印紙質(zhì)出來需要幾百頁,請問現(xiàn)在可否保存excel文檔的,不打印紙檔的?
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,運輸途中發(fā)生一件脫冷酸奶,報廢,進(jìn)項稅需要轉(zhuǎn)出嗎?如何做會計分錄
核算未出租面積=總面積-已出租 那這樣下半年不核算這個面積了? 可是下半年也在出租中啊,
這個看你們是按季度還是按年申報了
半年申報一次, 開票區(qū)間一年 那是不是同一家面積算兩次?
這個一個申報期交一次
也就是算兩次面積,對吧?
每個申報期申報一次就可以
一個申報期填寫一次面積,這樣就對上了,好,謝謝樸老師,
對的 滿意請給五星好評,謝謝