你好;? 這個對比不了; 是因為你紅沖了無票收入部分的金額; 所以 系統(tǒng)對比不了 。 這樣的情況實際中 會讓去稅務局大廳報數(shù)據(jù)的; 系統(tǒng)報不了的?
郭老師,你好!我們?nèi)ツ杲o一家公司開了30萬普通發(fā)票一直未寄出,然后4月份對方說不需要了,我們就4月份就開了負數(shù)發(fā)票,那這個月報稅的時候,一直提示開具其他發(fā)票欄數(shù)據(jù)異常,因為是負數(shù)。對于這種情況應該怎么操作呢
老師,20年11月的時候在未開具發(fā)票那里填了一個87萬的負數(shù),然后12月在開具其他發(fā)票那里填了87萬的正數(shù),這個月申報增值稅的時候出來了一個比對不通過未開具發(fā)票上期累計負126萬是怎么回事,之前沒有提示過
我們之前21年22年都沒開發(fā)票,當時發(fā)生業(yè)務時,做的無票收入,23年一月份開票了。把之前沒開的發(fā)票也開出來了。假設21年發(fā)生10萬,22年發(fā)生20萬,23年把這30萬發(fā)票開出來了。又開了1月份的發(fā)票100萬,當時一月份申報的時候出現(xiàn)比對不通過,說是未開具發(fā)票的上期數(shù)是20萬,我填的是開具發(fā)票130萬,未開具發(fā)票哪填的是-30萬。比對不通過,給12366老師打電話,說是要是可以強制通過申報,就強制通過,但是好像只要出現(xiàn)我那月未開票哪是負數(shù)了。這個強制申報就又出現(xiàn)了,這種情況,我應該怎么處理呢
我們之前21年22年都沒開發(fā)票,當時發(fā)生業(yè)務時,做的無票收入,23年一月份開票了。把之前沒開的發(fā)票也開出來了。假設21年發(fā)生10萬,22年發(fā)生20萬,23年把這30萬發(fā)票開出來了。又開了1月份的發(fā)票100萬,當時一月份申報的時候出現(xiàn)比對不通過,說是未開具發(fā)票的上期數(shù)是20萬,我填的是開具發(fā)票130萬,未開具發(fā)票哪填的是-30萬。比對不通過,給12366老師打電話,說是要是可以強制通過申報,就強制通過,但是好像只要出現(xiàn)我那月未開票哪是負數(shù)了。這個強制申報就又出現(xiàn)了,這種情況,我應該怎么處理呢(老師,好。這些數(shù),我只是假設的,)
老師,2月開了適用簡易計稅的船舶買賣發(fā)票,就是我司以前買進船舶沒有收到發(fā)票也沒抵扣過,2月賣了就開了簡易計稅3個點的發(fā)票出去,因為發(fā)票額度不夠差了一些金額未開具我申報的時候把未開具部分填寫在了未開具發(fā)票這一欄。3月份就把差的這部分金額開出去了,現(xiàn)在申報3月份所屬期為開票這一欄寫負數(shù)不通過要去大廳要寫情況說明,這一情況說明具體怎么寫呢老師
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎