你好,按照你做成本的時(shí)候做負(fù)數(shù)就可以
老師,請(qǐng)問一下就是對(duì)方開給我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我方已認(rèn)證,后面發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了然后對(duì)方開負(fù)數(shù)發(fā)票,我方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問要怎么做分錄
老師1-5月收到水發(fā)票,做了待認(rèn)證,沒抵扣,今天發(fā)現(xiàn)發(fā)票上我們銀行賬號(hào)開錯(cuò)了一個(gè)數(shù)字,需要退回重開。請(qǐng)問我們沒抵扣已經(jīng)做待認(rèn)證能兩聯(lián)都退回嗎?退回了我用什么沖已經(jīng)做的帳?對(duì)方會(huì)給我紅沖的兩聯(lián)負(fù)數(shù)票嗎?
老師,想問 一下,就是我們建筑行業(yè)收到成本發(fā)票已認(rèn)證抵扣了,后面有退回的,對(duì)方紅沖開了負(fù)數(shù),要怎么來做分錄
老師?,我們收到對(duì)方開來的紅字專票怎么做賬?是要分情況嗎?如果未認(rèn)證抵扣,藍(lán)字未做賬,紅字發(fā)票也不用做賬,如果前期已認(rèn)證抵扣已做賬就做相反負(fù)數(shù)紅沖,或借方負(fù)數(shù)貸方負(fù)數(shù)貸方進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是不是這樣做呢?
老師,我們有張進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票已經(jīng)做了憑證,但沒抵扣,因質(zhì)量問題已退貨退款,對(duì)方也開了負(fù)數(shù)發(fā)票,我應(yīng)該怎么做分錄,跟原來一樣的負(fù)數(shù)嗎
個(gè)稅提醒扣除6萬,是為什么,要怎么操作
債券投資的二級(jí)明細(xì)科目,“應(yīng)計(jì)利息”和“利息調(diào)整”有什么不同?
會(huì)計(jì)藍(lán)圖徐徐記錄旅途旅途
請(qǐng)問國家法定節(jié)假日上班,比如日工資,100元,法定節(jié)假日上班可以拿到100+200=300,還是100+300=400? 我們會(huì)計(jì)跟出納在爭論,到底哪個(gè)是正確的
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備在企業(yè)實(shí)操中會(huì)涉及嗎?稅法認(rèn)可嗎?
老師好我問下那個(gè)稅務(wù)上要注銷外管證,以前個(gè)稅核定征收的,還欠稅務(wù)局的款,這個(gè)核銷怎么處理?
科目上債權(quán)投資和其他債券投資有什么不同?
老師你好這是什么意思
開發(fā)票附件的發(fā)票清單要蓋章嗎
老師,宴請(qǐng)客戶的吃飯發(fā)票可以稅前扣除嗎
和原來的分錄一樣,做負(fù)數(shù)嗎,是不是進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)了,就不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄
您告訴我一下,您之前是怎么做賬的
1.借:工程施工-XX項(xiàng)目,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款,2. 結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-XX項(xiàng)目
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
這個(gè)項(xiàng)目的工程施工也要沖吧
你看工程施工借貸不都已經(jīng)平了嗎?
本來這個(gè)成本就是少了,沒沖,那這個(gè)成本就是多了
對(duì)呀,你發(fā)票紅沖了不就是少了嗎?