你好,這個(gè)屬于招待費(fèi),按一定比例扣除
請(qǐng)客戶吃飯送禮的發(fā)票可以入賬嗎
業(yè)務(wù)員開自己車出去和客戶吃飯,飯店的停車費(fèi)可以稅前扣除嗎?
請(qǐng)客戶吃飯的,住宿的專票可以抵扣嗎
小規(guī)模公司 請(qǐng)客戶吃飯送禮盒,計(jì)入哪個(gè)科目啊 都可以稅前扣除嗎
公司請(qǐng)客戶吃飯的費(fèi)用可以抵扣稅嗎
老師,個(gè)體戶要申報(bào)個(gè)稅嗎??
樸 老師6月份購入固定資產(chǎn),沒有折舊,7月份開始折舊 現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅,是不是不能一次性扣除,需要等第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表,再填寫一次性扣除?
我們是工程行業(yè) 平時(shí)有給員工支出的備用金 這種無票的可以公對(duì)公轉(zhuǎn)嗎
樸 老師您好~想咨詢下,公司為一般納稅人,目前稅務(wù)政策:固定資產(chǎn)加速折舊:新購置單位價(jià)值不超過500萬元的固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn),允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用扣除。如果企業(yè)本月購買了100萬固定資產(chǎn),獲得增值稅專票。增值稅上,進(jìn)項(xiàng)可以本月抵扣。那企業(yè)所得稅呢?會(huì)計(jì)賬面正常計(jì)提折舊,稅務(wù)上可以在本季度企業(yè)所得稅申報(bào)就全額扣減嗎,還是要等到匯算清繳。實(shí)操上怎么處理?
跟這個(gè)客戶對(duì)賬,說我們多算了3000,如圖,我看了跟申報(bào)表都對(duì)的上,是他們弄錯(cuò)了還是我搞錯(cuò)了?
老師,開發(fā)票要補(bǔ)合同和銀行轉(zhuǎn)賬,銀行流水付款方和合同簽約人不是一個(gè)抬頭可以嗎
老師,我們有個(gè)客戶破產(chǎn)了,應(yīng)收收不回來了,計(jì)提壞賬怎么做呢?
老師,企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)填寫是按哪里的數(shù)據(jù)呢?
老師,從租計(jì)征交房產(chǎn)稅,計(jì)稅依據(jù)是按年的租金收入嗎?
作為商貿(mào)行業(yè)的企業(yè),為什么公司要把入庫之前的商品發(fā)生的運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、管理費(fèi)等費(fèi)用加到該批貨的商品成本去呢?
怎么可以計(jì)入福利費(fèi)老師
招待費(fèi)按收入的千分之五和實(shí)際發(fā)生額的60%,兩者比,誰低按誰
計(jì)入福利費(fèi),員工聚餐可以嗎老師
福利費(fèi)也是有比例的,工資的14%
沒事,我們工資基數(shù)大
福利費(fèi)是指為員工支出的或公司福利部門如食堂發(fā)生的,你這個(gè)屬于招待性質(zhì)的
如果是員工聚餐可以計(jì)入福利費(fèi)
嗯,就是員工聚餐老師
有福利性質(zhì)的,且是全體性的就可以