同學(xué)你好,首先收到了紅沖發(fā)票,肯定要做賬的,現(xiàn)在做賬就要看對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票是否已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng),若是的話做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師,我們11月收到預(yù)付的供應(yīng)商開的發(fā)票,已認(rèn)證,并記賬,借成本、進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付款,12月對方開了紅字,原因是開票抬頭有誤。請問我12月收到發(fā)票后,如何做分錄?記進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?如果進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是正數(shù)還是負(fù)數(shù)?我成本也做負(fù)的,沒法平賬了。還有,在報(bào)稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那里是不是也要填寫這個(gè)金額。如果不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,做進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)的話,那和我的12月認(rèn)證抵扣勾選統(tǒng)計(jì)又不一致,請問怎么辦
老師您好,請問供方多開了一張發(fā)票,我們是購貨方,我這邊退稅認(rèn)證里確認(rèn)勾選了,今天去稅局開了紅字信息表,供方剛開了負(fù)數(shù)的發(fā)票,供方負(fù)數(shù)的發(fā)票需要寄給我嗎?我這邊做賬時(shí)怎么做?需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?是退稅認(rèn)證的,不是抵扣認(rèn)證
上月收到對方開具的藍(lán)字發(fā)票,已做帳但沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證。本月收到紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,是不是需要進(jìn)行賬務(wù)處理,但是不用進(jìn)行報(bào)稅處理?
老師,我們是購貨方,前幾天給銷售方開了紅字信息發(fā)票申請,她們開過來負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票,我該怎樣做賬?負(fù)數(shù)發(fā)票需要認(rèn)證發(fā)票嗎?還是負(fù)數(shù)發(fā)票不需要認(rèn)證,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師,比如我前面收到一張費(fèi)用發(fā)票,已認(rèn)證抵扣,也已入賬,后續(xù)這個(gè)月要退款。我已經(jīng)開好了紅字信息表給對方,對方開紅字銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,那這個(gè)發(fā)票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開紅字信息表這個(gè)月,也就是下個(gè)月15號申報(bào)增值稅時(shí),將這部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師去年一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,當(dāng)月沒有銷項(xiàng)沒有抵扣,分錄是借庫存商品2000應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅300貸應(yīng)付賬款2300今年1月增值稅報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要用于出口退稅,分錄要怎么寫?
老師,公司統(tǒng)一購買工裝,銷售方給開具的廣告宣傳費(fèi),發(fā)票可以用嗎?
老師,這是老板旗下的另一家公司轉(zhuǎn)過來的員工,之前在那家公司附加扣除都有,現(xiàn)在轉(zhuǎn)過來更新信息沒有,然后也填不進(jìn)去,請?jiān)趺刺幚砟?/p>
老師,這是工商年報(bào),需要填的公司人數(shù),請問,我們公司找的勞務(wù)派遣公司的員工,我們給發(fā)工資的,也填在這里面嗎?
進(jìn)項(xiàng)票:供電*充電服務(wù)費(fèi)13%的稅率 銷項(xiàng)票:我們給保險(xiǎn)公司開具的三電檢測報(bào)告部分是6%稅點(diǎn)的咨詢服務(wù)費(fèi)或者檢測服務(wù)費(fèi)發(fā)票 這個(gè)能正常抵扣嗎?
履約保證金計(jì)入什么科目
一般納稅人購進(jìn)固定資產(chǎn)普票進(jìn)項(xiàng)稅無法抵扣,固定資產(chǎn)的金額是含稅不
我們是一般納稅人公司,法人之前有領(lǐng)工資,現(xiàn)在沒有領(lǐng)了,我是寫離職還是寫什么?
私人過戶給公司車,賬務(wù)處理怎么做?
老師,您好,現(xiàn)在新公司叫我去面試,我應(yīng)該怎樣回答才算得上有會計(jì)助理的經(jīng)驗(yàn),因?yàn)槲抑盁o做過手工賬
收到紅沖發(fā)票,前期已做賬,是否可以借貸方以負(fù)數(shù)列式?
嗯嗯,可以以負(fù)數(shù)列示的
如果沒有抵扣,是不是都可以不做賬?
沒有抵扣就不要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)回,原先藍(lán)字發(fā)票還是要做賬沖掉的
前期沒有抵扣也沒有做賬,一正一負(fù),都不做賬就好了啊
前期沒有做賬的話,那這個(gè)就不用做了