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老師,去年增值稅免稅的時候我們開具了一個發(fā)票,今年給紅沖了,借方:應(yīng)收賬款 -10000 貸方:主營業(yè)務(wù)收入-10000 重新開了發(fā)票 結(jié)果有增值稅,借方 營收10000 貸方:收入9708 增值稅291 這樣導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)收入為負(fù)數(shù),這個怎么處理 正確么

2023-11-23 09:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-23 09:51

同學(xué)你好 是這樣的 沒有錯誤

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快賬用戶1963 追問 2023-11-23 09:55

那我們這個收入就是負(fù)的 不用管是吧

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齊紅老師 解答 2023-11-23 09:57

你開通負(fù)數(shù)申報了就可以 這個月沒有其他收入了就按負(fù)數(shù)u的申報

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 是這樣的 沒有錯誤
2023-11-23
你好,你的會計分錄是對的
2025-03-17
借應(yīng)收賬款-10000 貸主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù)收入-9900.99 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-99.01
2024-11-19
?你好;? ? 你做錯了。 可以的??
2022-10-18
你好,七月底發(fā)票沖紅,賬務(wù)處理是 借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)收賬款
2022-07-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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