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老師,請問,我去年有一張專票開多了0.98的票給對方,然后我又重新開了一張負(fù)數(shù)0.98的專票給對方,當(dāng)時(shí)的科目借:應(yīng)收賬款,1000,貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,主營業(yè)務(wù)收入,當(dāng)時(shí)對方付款了,也是少付了0.98給我們,我就直接計(jì)入營業(yè)外支出去了,現(xiàn)在要紅沖了,這個(gè)分錄要怎么樣做

2024-10-21 10:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-21 10:40

紅沖時(shí),首先按原錯誤分錄反向沖回營業(yè)外支出,再按正確金額調(diào)整相關(guān)科目。分錄大致如下:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額);貸:銀行存款/應(yīng)收賬款。同時(shí)調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入及相關(guān)成本科目。具體還需根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。

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紅沖時(shí),首先按原錯誤分錄反向沖回營業(yè)外支出,再按正確金額調(diào)整相關(guān)科目。分錄大致如下:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額);貸:銀行存款/應(yīng)收賬款。同時(shí)調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入及相關(guān)成本科目。具體還需根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。
2024-10-21
借營業(yè)外支出負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。紅沖了0.98的是吧。
2024-10-21
你好,你的會計(jì)分錄是對的
2025-03-17
你們已經(jīng)勾選抵扣沒呢?
2024-06-11
?借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個(gè)交稅做借未交增值稅,貸銀行,退回做借銀行 貸未交增值稅,開 紅字做,借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 負(fù)數(shù),重新開藍(lán)字做,借借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 這個(gè)不使用三級科目增值稅,
2020-10-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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