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請問老師,去年做了一筆分錄 小規(guī)模的 借 應(yīng)收賬款10 貸 主營業(yè)務(wù)收入10 今年紅沖了這個發(fā)票,怎么寫分錄呢,是專票有交增值稅,感覺沖不平 這樣:借 應(yīng)收賬款10 貸 主營收入9 應(yīng)交增值稅1 這樣我的增值稅科目怎么平掉,退了稅回來這個專票的稅

2024-08-09 10:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-09 10:44

你好,你沒有做應(yīng)交稅費嗎?

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快賬用戶8012 追問 2024-08-09 10:44

去年的沒有做 應(yīng)交增值稅科目

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齊紅老師 解答 2024-08-09 10:48

借應(yīng)收賬款-10貸主營業(yè)務(wù)收入-10 借應(yīng)收賬款,10 貸主營業(yè)務(wù)收入,9 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅1

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齊紅老師 解答 2024-08-09 10:48

月末主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就行。

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快賬用戶8012 追問 2024-08-09 10:49

那增值稅怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-08-09 10:53

增值稅已經(jīng)交了不是嗎?你去年交的時候有借方余額,現(xiàn)在再發(fā)有余額,這不正好抵扣

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快賬用戶8012 追問 2024-08-09 10:56

老師我這樣做,剛看了一下利潤表,等于把這個收入做到今年的收入了,按你剛發(fā)的那個分錄

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快賬用戶8012 追問 2024-08-09 10:57

有沒有可以不用增加在今年收入的科目呀,就是還是去年的收入,今年紅沖

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齊紅老師 解答 2024-08-09 10:57

你好 是的 做到今年就行

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快賬用戶8012 追問 2024-08-09 10:57

可是去年的收入,做到今年,好像不太對

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齊紅老師 解答 2024-08-09 10:58

1好,那你就把這個主營業(yè)務(wù)收入改成利潤分配,未分配利潤其他的不變。但是,你需要修改匯算清繳。

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你好,你沒有做應(yīng)交稅費嗎?
2024-08-09
你好,你的會計分錄是對的
2025-03-17
借應(yīng)收賬款-10000 貸主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù)收入-9900.99 應(yīng)交稅費-未交增值稅-99.01
2024-11-19
你好,截圖看下你的賬哪里不平?應(yīng)交稅費沒有結(jié)轉(zhuǎn),是不是應(yīng)交稅費需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?這個是紅沖。
2024-09-25
那你一月開的零稅率的后面沒有沖減嗎
2023-04-14
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