你好,你沒有做應(yīng)交稅費嗎?
小規(guī)模酒店,季度報稅 7月分錄 征收率1% 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅 154.52+4130.17 8月分錄 征收率同上 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅 3835.34+1839.77 9月分錄 普票征收率免稅,專票還是1% 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅 253.98+0 然后,結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅部分 借 應(yīng)交稅費-增值稅 4130.17+1839.77 貸 營業(yè)外收入 4130.17+1839.77 這樣對嗎老師?感覺落下東西了
小規(guī)模,我開的1%的發(fā)票,比如開10萬發(fā)票,會計分錄這樣寫嗎?借:應(yīng)收賬款100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入99009.9 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅:990.1
請問老師,去年做了一筆分錄 小規(guī)模的 借 應(yīng)收賬款10 貸 主營業(yè)務(wù)收入10 今年紅沖了這個發(fā)票,怎么寫分錄呢,是專票有交增值稅,感覺沖不平 這樣:借 應(yīng)收賬款10 貸 主營收入9 應(yīng)交增值稅1 這樣我的增值稅科目怎么平掉,退了稅回來這個專票的稅
小規(guī)模上個季度開的專票,已經(jīng)交增值稅,這個季度又要沖紅分錄是:交稅時,借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款。沖紅時,借:應(yīng)收(紅字),貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字),應(yīng)交增值稅(紅字嗎),為什么我的賬不平呢,老師
老師,請教,小規(guī)模企業(yè)因為退貨而需要紅沖去年發(fā)票主營收入10000,怎么做分錄,去年記賬公司記賬科目 借應(yīng)收賬款10000 貸主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù)收入9900.99 應(yīng)交稅費-未交增值稅99.01 今年7月以后,用主營業(yè)務(wù)收入-開票收入,增值稅用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)
老師,25開的24年的車輛租賃費費用發(fā)票,是普票,就直接放到24年計提的費用的憑證后面就行了哈,25年就不用做了,不用管這個發(fā)票了對吧
其他應(yīng)收款后面跟一個暫估進項稅這樣可以嗎
老師,我們是一般納稅人。這個月收到了三張發(fā)票,其中勾選認證抵扣了兩張,還有一張沒勾選抵扣。那么我做賬的時候是不是就應(yīng)該做成:已經(jīng)勾選認證抵扣的做成應(yīng)交稅費-進項,沒有勾選的做成:應(yīng)交稅費-待認證?
老師您好 新材料制造業(yè)的毛利在20到40左右 那凈利潤率在多少合適呢
幫客戶做的公益視頻,客戶多給了獎金要開票嗎
不同日期同一款產(chǎn)品退稅率一樣嗎
老師,我們要開出去一張新能源的機動車發(fā)票,網(wǎng)上有說是免稅,那這個我們公司免的是那些稅?
本期進項大于銷項亞要不要寫分錄,怎么寫,附加稅不用繳納吧?
老師你好,我們公司是建筑設(shè)計,然后對方公司是咨詢公司開設(shè)計服務(wù)*設(shè)計費可以收取嗎
麻煩老師發(fā)一下個人所得稅匯算清繳的流程
去年的沒有做 應(yīng)交增值稅科目
借應(yīng)收賬款-10貸主營業(yè)務(wù)收入-10 借應(yīng)收賬款,10 貸主營業(yè)務(wù)收入,9 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅1
月末主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就行。
那增值稅怎么辦
增值稅已經(jīng)交了不是嗎?你去年交的時候有借方余額,現(xiàn)在再發(fā)有余額,這不正好抵扣
老師我這樣做,剛看了一下利潤表,等于把這個收入做到今年的收入了,按你剛發(fā)的那個分錄
有沒有可以不用增加在今年收入的科目呀,就是還是去年的收入,今年紅沖
你好 是的 做到今年就行
可是去年的收入,做到今年,好像不太對
1好,那你就把這個主營業(yè)務(wù)收入改成利潤分配,未分配利潤其他的不變。但是,你需要修改匯算清繳。