?你好;? ? 你做錯(cuò)了。 可以的??
老師,3月的憑證有一筆是:借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在做7月份的賬才發(fā)現(xiàn)之前的科目寫錯(cuò)了,應(yīng)該將其他業(yè)務(wù)收入改成營業(yè)外收入,我可以在7月份的賬里做一筆調(diào)整分錄嗎?借:其他業(yè)務(wù)收入,貸:營業(yè)外收入,還是要做一筆與之前一樣的分錄紅沖,然后再做正確的分錄?兩種方法都可以嗎?
老師,我上個(gè)月做了一筆確認(rèn)收入的分錄。然后這個(gè)月我要把這筆錢退還給對(duì)方單位。上個(gè)月的分錄是借銀行存款。貸主營業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。這個(gè)月我退還給對(duì)方單位錢的時(shí)候。貸方記銀行存款。因?yàn)槭怯糜衍浖?,所以我搞不太清楚,我的營業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)該記到借方。還是應(yīng)該借到貸方紅字。
老師好,我今年1月份開的發(fā)票開錯(cuò)了,現(xiàn)在要全紅沖,再開出來,一月份分錄寫的是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,現(xiàn)在是,3月份我要紅沖發(fā)票,這個(gè)分錄怎么寫,開具的正確發(fā)票如何寫分錄
老師,我發(fā)現(xiàn)五月我有一筆分錄做錯(cuò)了,借銀行存款10000貸主營業(yè)務(wù)收入和增值稅,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)是借應(yīng)收款貸貸主營業(yè)務(wù)收入和增值稅,我不想把原分錄全紅沖再作一張正確的,我可以這樣做么,墑要寫調(diào)整五月幾號(hào)憑證,然后借方紅字銀行存款,再借方應(yīng)收賬款,就不做收入和增值稅的紅沖再作藍(lán)字了。,
公司是一般納稅人,去年8月份開出一張普票,也申報(bào)了增值稅。分錄是借:銀行存款1060,貸:主營業(yè)務(wù)收入 1000,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 60。 12月的時(shí)候發(fā)生部分退款,把原有的普票全額沖紅了,沒有再開票。做的分錄是 借:銀行存款-1060(沖銷8月憑證) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -1000(沖銷) 銷項(xiàng)稅 -60(沖銷) 又重新做了一筆分錄: 借:銀行存款 530 貸:主營業(yè)務(wù)收入(不開票收入) 500 銷項(xiàng)稅 30 這樣分錄處理是正確的嗎?
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬,但是報(bào)表上顯示25萬.這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
我看書上說的是原分錄全紅沖,再重做對(duì)的藍(lán)字憑證,我不想這樣作,只想調(diào)錯(cuò)的科目是可以的對(duì)吧
你好; 實(shí)際中可以調(diào)整錯(cuò)誤科目的; 可以的??
那調(diào)整會(huì)計(jì)憑證下面沒有附件也可以么
?你好;? ?這個(gè)不用附件的;? ??
那我的借方資金可以用紅字沖,而不是非要放到貸方藍(lán)字調(diào)對(duì)么
你好;? 是的;? 做借方紅字金額即可? ?