沒事的很真常的哈,不用處理
老師,1-6月份的計(jì)提的工資錯(cuò)了,在7月份時(shí)沖回計(jì)提的工資,那1-6月因計(jì)提的工資結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)里面,本年利潤(rùn)同時(shí)也需要沖回嗎?我是這樣做的對(duì)嗎?糾結(jié)本年利潤(rùn)要不要沖回
你好老師,我在22年4月份時(shí)有一張分錄是把1個(gè)季度的固定資產(chǎn)分錄紅沖了,在做折舊,借:固定資產(chǎn)196000元,貸:管理費(fèi)用196000元,那4月份當(dāng)期的管理費(fèi)用實(shí)際是發(fā)生了40490.74元,我結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的管理費(fèi)用填196000-40490.74=-155509.26元,然后利潤(rùn)表上的管理費(fèi)用本年累計(jì)數(shù)比賬本本上的管理費(fèi)用本年累計(jì)數(shù)少196000,這要怎么做?
老師,我在4月份沖減了多計(jì)提的工資,然后4月份管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù),這個(gè)怎么處理?
就是我1月份多計(jì)提工資了,2月份沖多計(jì)提的工資757,但是我們這個(gè)財(cái)務(wù)軟件管理費(fèi)用放貸方,利潤(rùn)表取不上數(shù),但是2月份的應(yīng)付職工薪酬取上數(shù)了所以我在4月份想調(diào)賬怎么做分錄
老師,我2025年一月份沖減2024年工資22953元,是不是做沖減計(jì)提工資分錄之后,借管理費(fèi)用-22953,貸應(yīng)付職工薪酬-22953,再做一個(gè)月底費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)分錄:借本年利潤(rùn)-22953元,貸管理費(fèi)用-22953元
老師,我想接一個(gè)建筑安裝公司的賬目,交接的時(shí)候,我一看,賬目太混亂,從2023年九月份才用365財(cái)稅軟件做賬,而且,科目混亂,加油費(fèi) 還入庫存呢,而且說,2023年以前的賬目,手工賬什么的根本沒有,老板還讓查查,看他這些年,錯(cuò)在哪里了,我該怎樣弄這些賬目呢?麻煩您指導(dǎo)我一下,我想重新建一個(gè)賬套,好像還怕365財(cái)稅云和以前的稅務(wù)取數(shù)鏈接不上,感謝您,指導(dǎo)我一下,謝謝老師了!
就是我收到客戶的貨款 一共含稅金額47673,銷售面料的我們是一般納稅人稅率是13%,里面已經(jīng)含了我開給客戶多加的的8個(gè)點(diǎn),進(jìn)來的票廠家收我6個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在應(yīng)該進(jìn)來多少的票的金額才能抵扣
2月1號(hào)不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個(gè)月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致管理費(fèi)用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費(fèi)用能否放在A公司報(bào)銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因?yàn)殚_錯(cuò)主體)5月10稅務(wù)申請(qǐng)又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請(qǐng)問一下售價(jià)100元,收客戶10%稅點(diǎn),變成含稅價(jià)110元,開票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄合理呢?
垮年了,庫存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬,年產(chǎn)值在兩千萬左右,怎么操作
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那管理費(fèi)用是負(fù)數(shù),是不是直接沖減了本年利潤(rùn)的科目了?
是增加本年的利潤(rùn)哈