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老師,我2025年一月份沖減2024年工資22953元,是不是做沖減計提工資分錄之后,借管理費用-22953,貸應(yīng)付職工薪酬-22953,再做一個月底費用結(jié)轉(zhuǎn)分錄:借本年利潤-22953元,貸管理費用-22953元

2025-02-06 14:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-06 14:14

您好,是的,但是跨年的話要用以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶6716 追問 2025-02-06 14:21

我是25年調(diào)24年的賬,正確分錄應(yīng)該怎么做

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齊紅老師 解答 2025-02-06 14:21

你好,你將這個管理費用改成以前年度損益調(diào)整科目就可以了。

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快賬用戶6716 追問 2025-02-06 14:25

老師,我們沒有用著以前年度損益調(diào)整科目,就在本年利潤科目上提現(xiàn)也可以吧

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齊紅老師 解答 2025-02-06 14:25

你好,這樣不規(guī)范了。

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快賬用戶6716 追問 2025-02-06 14:25

我還調(diào)整了社保,怎么辦

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快賬用戶6716 追問 2025-02-06 14:26

我24年度,期間損益結(jié)轉(zhuǎn)也結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

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齊紅老師 解答 2025-02-06 14:30

你好,損益是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤這個是沒問題的

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快賬用戶6716 追問 2025-02-06 14:34

但是我沒有以前年度損益調(diào)整這個科目呀。就是我加上,正確分錄也應(yīng)該是 借以前年度損益調(diào)整-22953,貸管理費用-22953, 借本年利潤-22953,貸以前年度損益調(diào)整-22953,

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快賬用戶6716 追問 2025-02-06 14:34

正確分錄是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2025-02-06 14:35

你好,不是的,這個以前年度損益調(diào)整就是用來替代管理費用科目。

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快賬用戶6716 追問 2025-02-06 14:36

不對,打錯了,把管理費用改成以前年度損益調(diào)整是嘛?

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快賬用戶6716 追問 2025-02-06 14:36

借本年利潤-22953貸以前年度損益調(diào)整-22953?

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快賬用戶6716 追問 2025-02-06 14:37

借以前年度損益調(diào)整-22953,貸利潤分配-未分配利潤-22953

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快賬用戶6716 追問 2025-02-06 14:37

這樣做兩個分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2025-02-06 14:39

你好,是的,就是這樣了。

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快賬用戶6716 追問 2025-02-06 15:29

老師,那這個月是先做本年利潤這兩個調(diào)整分錄,還是做了這個月的期間損益調(diào)整再進行本年利潤的兩個分錄調(diào)整

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齊紅老師 解答 2025-02-06 15:30

你好,是做2個分錄就好了

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快賬用戶6716 追問 2025-02-06 15:47

我這個月還沒期間損益結(jié)轉(zhuǎn)呢

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齊紅老師 解答 2025-02-06 15:53

你好,這個沒關(guān)系,不影響你正常結(jié)轉(zhuǎn)。

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您好,是的,但是跨年的話要用以前年度損益調(diào)整。
2025-02-06
借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配600,匯算清交,這600調(diào)增。
2021-01-17
你好,同學(xué)。 這是屬于沖減之前的管理費用工資,同時再調(diào)整計提工資,跨年用以前年度損益 調(diào)整處理。 就是調(diào)減當期費用,調(diào)增以前年度費用。
2020-09-23
同學(xué),你好 借:應(yīng)付職工薪酬? 67500 貸:以前年度損益調(diào)整? 67500
2025-02-15
你好,可以做 借:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:應(yīng)付職工薪酬(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2025-02-15
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