您好,是的,但是跨年的話要用以前年度損益調(diào)整。
老師,公司沒有什么業(yè)務(wù),這個月就只計提工資,還有用現(xiàn)金支出1300的招待費,分錄是不是這樣寫?和月底做的結(jié)轉(zhuǎn)對不對? 招待客戶支出 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費1300 貸:庫存現(xiàn)金1300 計提職工工資 借:管理費用-工資3500 貸:應(yīng)付職工薪酬3500 月底做結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤4800 貸:管理費用-業(yè)務(wù)招待費1300 -工資3500
老師我一月份把發(fā)工資分錄,借方應(yīng)付職工薪酬記成借管理費用了,五月份發(fā)現(xiàn)了,就又重新做了一個借應(yīng)付職工薪酬貸管理費用的分錄,由于管理費用減少了,導(dǎo)致資產(chǎn)負債表上未分配利潤的期末余額不等于期初余額加利潤表的本年累計金額,需要怎樣調(diào)整一下呢
老師,23年應(yīng)付職工薪酬余額貸方1004.32元,意思是說少提,需沖減多計提,那么,會計分錄是否借:管理費用 -1004.32,貸:應(yīng)付職工薪酬 -1004.32,謝謝!
老師,我2025年一月份沖減2024年工資22953元,是不是做沖減計提工資分錄之后,借管理費用-22953,貸應(yīng)付職工薪酬-22953,再做一個月底費用結(jié)轉(zhuǎn)分錄:借本年利潤-22953元,貸管理費用-22953元
老師,我在25年1月份紅沖24年計提的年終獎分錄,怎么寫分錄? 我在24年的計提分錄是這樣的:借:管理費用-職工薪酬67500,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資67500
個稅提醒扣除6萬,是為什么,要怎么操作
債券投資的二級明細科目,“應(yīng)計利息”和“利息調(diào)整”有什么不同?
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請問國家法定節(jié)假日上班,比如日工資,100元,法定節(jié)假日上班可以拿到100+200=300,還是100+300=400? 我們會計跟出納在爭論,到底哪個是正確的
存貨跌價準備在企業(yè)實操中會涉及嗎?稅法認可嗎?
老師好我問下那個稅務(wù)上要注銷外管證,以前個稅核定征收的,還欠稅務(wù)局的款,這個核銷怎么處理?
科目上債權(quán)投資和其他債券投資有什么不同?
老師你好這是什么意思
開發(fā)票附件的發(fā)票清單要蓋章嗎
老師,宴請客戶的吃飯發(fā)票可以稅前扣除嗎
我是25年調(diào)24年的賬,正確分錄應(yīng)該怎么做
你好,你將這個管理費用改成以前年度損益調(diào)整科目就可以了。
老師,我們沒有用著以前年度損益調(diào)整科目,就在本年利潤科目上提現(xiàn)也可以吧
你好,這樣不規(guī)范了。
我還調(diào)整了社保,怎么辦
我24年度,期間損益結(jié)轉(zhuǎn)也結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
你好,損益是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤這個是沒問題的
但是我沒有以前年度損益調(diào)整這個科目呀。就是我加上,正確分錄也應(yīng)該是 借以前年度損益調(diào)整-22953,貸管理費用-22953, 借本年利潤-22953,貸以前年度損益調(diào)整-22953,
正確分錄是這樣嗎?
你好,不是的,這個以前年度損益調(diào)整就是用來替代管理費用科目。
不對,打錯了,把管理費用改成以前年度損益調(diào)整是嘛?
借本年利潤-22953貸以前年度損益調(diào)整-22953?
借以前年度損益調(diào)整-22953,貸利潤分配-未分配利潤-22953
這樣做兩個分錄嗎?
你好,是的,就是這樣了。
老師,那這個月是先做本年利潤這兩個調(diào)整分錄,還是做了這個月的期間損益調(diào)整再進行本年利潤的兩個分錄調(diào)整
你好,是做2個分錄就好了
我這個月還沒期間損益結(jié)轉(zhuǎn)呢
你好,這個沒關(guān)系,不影響你正常結(jié)轉(zhuǎn)。