可計(jì)入銷售費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)
老師,你好,我們公司收到的信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)計(jì)入那個(gè)會(huì)計(jì)科目啊
老師,一般納稅人收到普票是開信息技術(shù)服務(wù)*軟件開發(fā)服務(wù)費(fèi)是計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目呢
老師好,酒店收到攜程公司開進(jìn)來的發(fā)票(信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)),這個(gè)是費(fèi)用計(jì)入什么科目?
老師,您好,酒店和攜程合作,支付服務(wù)費(fèi),攜程開具的信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)算傭金嗎?匯算清繳也按5%為上限嗎?
老師,您好,一家酒店,客人通過攜程下單入住,酒店給客人開具發(fā)票,攜程給酒店結(jié)算房費(fèi),之后按一定的百分比收取服務(wù)費(fèi),攜程給酒店開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票,類目是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),這個(gè)算傭金嗎?能否稅前全額扣除?匯算清繳是否受5%上限?
公司勞務(wù)派遣員工的培訓(xùn)費(fèi)是否需要計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi)?
老師我是小規(guī)模納稅人,就是我做8月份的賬我需要計(jì)提附加稅嗎?
老師好,我們給個(gè)人賠款5000,收到保險(xiǎn)公司的4800,這個(gè)該怎么做賬呢
老師請(qǐng)教一下社保招工,合同期限,有固定,無固定。這兩個(gè)選那個(gè)哈,
老師您好,公司領(lǐng)導(dǎo)的朋友有個(gè)實(shí)用新型專利,想通過公司給他過一下賬,如果只是對(duì)公過賬,那邊開發(fā)票,然后又對(duì)私把錢轉(zhuǎn)回,這個(gè)專利不過戶,對(duì)公司這邊有什么影響嗎?
老師您好,麻煩問一下,21年開出的增值稅專用發(fā)票,因開票錯(cuò)誤對(duì)方一直沒有認(rèn)證,現(xiàn)在我們能開紅字發(fā)票嗎?
老師我是小規(guī)模納稅人,,現(xiàn)在需要調(diào)整24年12月收入,我需要更改24年增值稅申報(bào)表,我的憑證是做到當(dāng)期,通過以前年度調(diào)整科目做的憑證,我24年的財(cái)務(wù)報(bào)表需要更改嗎,都需要改哪些
餐廳的量本利平衡點(diǎn)怎么算[抱拳R][抱拳R]只有內(nèi)向報(bào)表,內(nèi)帳利潤表上有營業(yè)收入,食材和酒水合計(jì)數(shù),費(fèi)用合計(jì),這利潤表的凈利潤算法是營收-食材和酒水合計(jì)-費(fèi)用合計(jì)凈利潤。按照這個(gè)報(bào)表數(shù)據(jù),怎么算量本利平衡點(diǎn)?
老師在3月份做銷售收入賬時(shí)把應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅額,和主營業(yè)務(wù)收入金額同時(shí)記一樣的數(shù)字了,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額多了出現(xiàn)余額了,在9月份做賬發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題可以直接沖減調(diào)整過來嗎?
請(qǐng)問做旅游用品的制造業(yè),進(jìn)來的紙箱包裝用的,入什么科目?還有縫紉機(jī)線入什么會(huì)計(jì)科目?