這個(gè)不算傭金的,不受這個(gè)限制。
老師您好,請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題。我們是酒店行業(yè),客人在攜程網(wǎng)下單實(shí)際支付133金額,我們實(shí)際酒店收到122款項(xiàng),其中11元為平臺(tái)服務(wù)費(fèi),我們這邊開(kāi)給客人的發(fā)票要求是133。做賬的話,分錄可以寫(xiě):借:銀行存款122管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)11貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額嗎??那我們?cè)碌资盏狡脚_(tái)給我們開(kāi)的收取的這一部分服務(wù)費(fèi)該如何做賬呢???
某公司經(jīng)營(yíng)一家酒店,為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為6%,酒店是該公司的自有資產(chǎn),2050年12月,該公司計(jì)提與酒店經(jīng)營(yíng)直接相關(guān)的酒店,客房以及客房?jī)?nèi)的設(shè)備家具等折舊180000元,酒店土地使用權(quán)攤銷費(fèi)用70000元,經(jīng)計(jì)算,當(dāng)月確認(rèn)房費(fèi),餐飲等服務(wù)含稅收入530000,全部存入銀行,求分錄共2條回復(fù)問(wèn)答交流群919人已加入群聊>?微**:18日,出租包裝物一批,為期5個(gè)月,實(shí)際成本1500元,收到本月租金300元,押金1200元(該批包裝物攤銷采用一次轉(zhuǎn)銷法)?h**:向恒通商貿(mào)有限公司購(gòu)人一批食用油,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)格1O000元,增值稅稅額為900元,材料已驗(yàn)收人庫(kù),發(fā)票等結(jié)算憑證已收到,貨款已經(jīng)支付。?百**:老師您好:想問(wèn)一下個(gè)體公商戶,2022年1月注銷了,還需要報(bào)2021年工商年檢報(bào)告嗎??會(huì)**:三個(gè)合伙人人打算合開(kāi)一家餐館,預(yù)計(jì)年利潤(rùn)500000元,工資每人每月3000元,餐館面臨合伙制和有限責(zé)任公司兩種形式的選擇,那么,從減少稅收的角度來(lái)看,哪種方式更加呢?(以公司考慮時(shí),所得稅稅率25%,并按凈利潤(rùn)10%提取盈余公
老師。您好,我公司是酒店住宿服務(wù)行業(yè),跟攜程,美團(tuán)平合作,月結(jié)方式。攜程,美團(tuán)的訂單收取傭金,但是財(cái)務(wù)做賬是按平臺(tái)扣除傭金后實(shí)收金額入賬的。我想請(qǐng)問(wèn)一下,平臺(tái)每個(gè)月給我開(kāi)的傭金服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬。
老師,您好,一家酒店,客人通過(guò)攜程下單入住,酒店給客人開(kāi)具發(fā)票,攜程給酒店結(jié)算房費(fèi),之后按一定的百分比收取服務(wù)費(fèi),攜程給酒店開(kāi)具服務(wù)費(fèi)發(fā)票,類目是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),這個(gè)算傭金嗎?能否稅前全額扣除?匯算清繳是否受5%上限?
公司對(duì)外投資收到的股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得款項(xiàng),怎么做分錄
老師,內(nèi)賬 賣了一臺(tái)機(jī)器,借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:固定資產(chǎn)清理,這么做賬可以嗎?
老師,我們公司是環(huán)衛(wèi)公司開(kāi)出了一張市場(chǎng)化服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,那我怎么確認(rèn)收入
老師,我想問(wèn)下,我們公司是有限合伙企業(yè),剛稅局打電話說(shuō)我們公司有對(duì)外的權(quán)益性投資,要進(jìn)行報(bào)告,這是什么意思呢?
你好老師,我合作社的一個(gè)成員股權(quán)轉(zhuǎn)讓,需要在哪里申報(bào)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,流程怎么操心?
公司買車,凈殘值一般怎么估出來(lái),殘值率是多少有沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn),折舊年限最低四年,但一般企業(yè)折舊幾年呀
老師,我們是建筑公司,我們公賬收了一張11萬(wàn)的承兌匯票,對(duì)方不要發(fā)票,我們做營(yíng)業(yè)外收入,做無(wú)票收入上多少增值稅呢?企業(yè)所得稅上還需要哪些方面的處理呢?
廠房翻修的費(fèi)用怎么入賬,做什么科目及二級(jí)科目呢,
請(qǐng)問(wèn)老師,判定小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn),25年我司應(yīng)納稅所得額是500萬(wàn),我們是高新技術(shù)企業(yè),彌補(bǔ)完前10年的虧損后,應(yīng)納稅所得稅是200萬(wàn),那我們25年還是小微企業(yè)嗎?當(dāng)年度應(yīng)納稅所得稅是否超過(guò)小微判定標(biāo)準(zhǔn),是看彌補(bǔ)完以前年度虧損后的利潤(rùn)嗎?
采購(gòu)部張強(qiáng)填制費(fèi)用報(bào)銷單,報(bào)銷購(gòu)買電腦及辦公柜等費(fèi)用,經(jīng)總經(jīng)理李大鵬簽署同意報(bào)銷后交由財(cái)務(wù)部審核;財(cái)務(wù)部審核無(wú)誤后從張強(qiáng)的采購(gòu)借款中直接核銷。