你好,沖銷多計提 借:應(yīng)付職工薪酬—工資,社保 貸:管理費(fèi)用等科目?
老師,如果跨年發(fā)現(xiàn)工資多計提了,個稅也多計提了,社保少計提了,比如工資是3000元卻計提成5000元,個稅是133元卻計提成333元,社保是公司全額買的,賬務(wù)卻處理成公司800元,個人600元,但是其實這1500元應(yīng)該全部計提成公司的,我應(yīng)該怎么更正工資、個稅、社保呢?還請老師提供完整的分錄?謝謝。
老師 你好 我上月多計提城建稅 33.51 本月按照多計提的城建稅已經(jīng)做賬了 現(xiàn)在多計提的如何調(diào)賬 分錄如何寫呢? 麻煩老師了,謝謝
老師好,9月費(fèi)的工資多計提了2362.14元,社保多計提了4908.15元,稅報完了,怎么調(diào)賬呢? 謝謝
請問老師,去年12月預(yù)提了員工年終獎,2月份發(fā)放,去年多計提了2000多元,這個賬該怎么調(diào)整呢?請老師指點一下,謝謝
老師好,12月份的工資少計提了1.5元,不是12月份的費(fèi)用嗎?已經(jīng)報稅了,在賬上怎么調(diào)呢? 謝謝
商貿(mào)企業(yè)一般納稅人可以開3%的專票么
公司新購一臺設(shè)備,回來需要安裝,完工前的所有支出,包扣、工資電費(fèi)、領(lǐng)用的手套等是不是都屬于機(jī)器的成本
老師,我們2024年有個員工離職了,但是他的大學(xué)生就業(yè)補(bǔ)貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個稅留下了,當(dāng)時做的是借,庫存現(xiàn)金1200貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅1200,老師后來發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個人,需要把貸方這個應(yīng)交稅費(fèi)做平了。郭老師在么
老師你好,我們是(河北)的公司,我們從甲方(山東)承包了1000萬的工程,我們又以800萬轉(zhuǎn)包給了乙方(山東)的公司,我們是不是應(yīng)該預(yù)交稅款?按照1000萬預(yù)交還是按照差額200萬做預(yù)交呢?
老師,我們2024年有個員工離職了,但是他的大學(xué)生就業(yè)補(bǔ)貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個稅留下了,當(dāng)時做的是借,庫存現(xiàn)金1200貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅1200,老師后來發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個人,需要把貸方這個應(yīng)交稅費(fèi)做平了。郭老師在么
老師,我們2024年有個員工離職了,但是他的大學(xué)生就業(yè)補(bǔ)貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個稅留下了,當(dāng)時做的是借,庫存現(xiàn)金1200貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅1200,老師后來發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個人,需要把貸方這個應(yīng)交稅費(fèi)做平了。郭老師在么
美團(tuán)做賬,賣包子的打包費(fèi)計入低值易耗品嗎?
應(yīng)付沖應(yīng)收啥意思。不明白業(yè)務(wù)
老師,實繳4000萬,減資的話是不是需要實實在在退錢呀。賬上未分配利潤就只有500多萬了,拿不出錢來了。
新錄入的固定資產(chǎn)卡片里有,固定資產(chǎn)清單里沒有