你好;? ?你做計提了。 沖掉即可; 借稅金及附加; 金額負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費- 應(yīng)交城建稅; 金額負(fù)數(shù)??
老師:稅控維護費減免稅額,然后城建稅也跟著減少了,我這個城建稅如何計提呢?,計提多出來的,如何平賬呢?
老師 你好 我上月多計提城建稅 33.51 本月按照多計提的城建稅已經(jīng)做賬了 現(xiàn)在多計提的如何調(diào)賬 分錄如何寫呢? 麻煩老師了,謝謝
老師,我現(xiàn)在補做22年8月份的賬,這截圖是已經(jīng)付款成功了且之前沒有計提的稅費,現(xiàn)在該怎么做賬?是不是先要計提呢?老師,麻煩根據(jù)我這金額按科目給我做一下這張憑證的分錄,第一次做外賬很多不懂,麻煩老師了,謝謝!
老師 上個月城建稅我計提多了 這個月我應(yīng)該怎么做分錄呢 謝謝
老師你好請問前期多計提了應(yīng)交增值稅,稅務(wù)按照實際繳納的做賬,多計提的應(yīng)交增值稅如何調(diào)整
老師小企業(yè)會計準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
分公司獨立核算,是分公司自行申報匯算清繳嗎
老師,你好,我公司是兩個人合股的,需要把其中一個持股5%的換成第三個人,賬上未分配利潤是正數(shù),稅務(wù)局需要交完稅才能去行政服務(wù)大廳變更,請問賬務(wù)上都怎樣操作呢
你好 老師 我們有一個八萬的機組維修合同 先預(yù)付了四萬 做的借預(yù)付賬款 貸銀行存款 后面付了尾款收到發(fā)票 借 制造費用 進項稅 貸預(yù)付賬款 銀行存款這樣對嗎
老師,我們接的一家?guī)な菑?5年1月份開始做的,一月份支付了去年11-12月份的餐補,我在一月份的時候計提上了餐補,借:未分配利潤貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費,然后這會匯算清繳后有6.17的退稅,專管員打電話說要么退稅,要么重新更正申報。但是退稅肯定會推送疑點,這個我要咋弄
您好,利潤表上管理費用第一季度是是14.7萬元,第二季度變成—1177元,這是怎么回事,怎么會出現(xiàn)負(fù)數(shù),哪里出問題了呢?
老師,專項附加扣除填不了是什么情況
老師,所有電池銷售都要交消費稅嗎?
開票員4月多開一張收購發(fā)票114289.6元,4月如何做賬?
企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,沒有調(diào)增調(diào)減這張表格還需要填報嗎?
多交部分已經(jīng)入賬了 這個也要沖紅嗎? 收到稅務(wù)局退回多繳稅 如何做賬 分錄如何寫
你好 ; 是? ; 你多計提了肯定要沖掉哈;? ? ?;借銀行存款 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅??