變更以前年度申報(bào)表進(jìn)行申報(bào)
申報(bào)12月財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),最后還有收入沒(méi)法確定也沒(méi)有開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)的時(shí)候按現(xiàn)在已確認(rèn)收入并開(kāi)票后申報(bào)可以嗎?在匯算前后期確認(rèn)了收入后只改年財(cái)務(wù)報(bào)表和年所得稅報(bào)表可以嗎?
老師,建筑企業(yè)按完工進(jìn)度確認(rèn)收入,但沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票是否要申報(bào)納稅?如果要,待開(kāi)票后又要對(duì)開(kāi)具的發(fā)票進(jìn)行申報(bào),那以前已經(jīng)申報(bào)的收入在申報(bào)表填負(fù)數(shù)嗎
建筑行業(yè)以前年度確認(rèn)收入沒(méi)有開(kāi)票,申報(bào)增值稅時(shí)填寫(xiě)在未開(kāi)票收入欄,現(xiàn)在才開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)要怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)如果一個(gè)企業(yè)幾年前的收入沒(méi)有確認(rèn),現(xiàn)在補(bǔ)確認(rèn)收入,是按當(dāng)年收入進(jìn)行申報(bào),還是要變更以前年度申報(bào)表進(jìn)行申報(bào)?
請(qǐng)問(wèn),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào)23年收入,23年12月前的進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)勾完,之前離職同事是填 0申報(bào)的,那現(xiàn)在補(bǔ)報(bào)收入的話(huà),23年沒(méi)勾完的進(jìn)項(xiàng)稅還能勾嗎?
上個(gè)月暫估入賬的原材料,這個(gè)月已收到發(fā)票,這個(gè)月怎樣做賬,原材料上個(gè)月已經(jīng)領(lǐng)用了
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購(gòu)發(fā)票商品名稱(chēng)是水果型果凍,報(bào)關(guān)單上只寫(xiě)了果凍。
老師,公司維修廠房收到的鋁鎂錳發(fā)票(150多萬(wàn)),是記到固定資產(chǎn)還是待攤費(fèi)用?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么有個(gè)減免表了,以前都沒(méi)有了
原料按實(shí)際來(lái)暫估,企業(yè)不想交太多稅我們是生產(chǎn)外加劑工業(yè)企業(yè)暫估庫(kù)存商品,按多少交稅
現(xiàn)金支付貨款有沒(méi)有金額限制呢,并且客戶(hù)要開(kāi)專(zhuān)票的
員工拿手機(jī)發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo),價(jià)值14499怎么入賬
老師,我買(mǎi)的煤加運(yùn)費(fèi)625,不含稅,稅率是10%,那煤總計(jì)是多少錢(qián)
老師我想問(wèn)一下,個(gè)人成立了一個(gè)有限公司,小規(guī)模,沒(méi)有業(yè)務(wù),現(xiàn)在在零申報(bào)法人的個(gè)人所得稅,但是現(xiàn)在法人去了另一個(gè)企業(yè)當(dāng)員工,這樣怎么報(bào)稅呢,需不需要把公司注銷(xiāo)掉
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù) 的計(jì)算過(guò)程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個(gè)了,本期的營(yíng)業(yè)收入(本期增值稅銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票不含稅金額合計(jì)數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)(增值說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅額要反推出來(lái)),是這個(gè)公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號(hào)左邊我不確定是加上還是減去了?
那我在會(huì)計(jì)軟件里面做賬確認(rèn)收入時(shí),是不是只用做在現(xiàn)在年份里面?
是的 只用做在現(xiàn)在年份里面
七年前的數(shù)據(jù)好變更申報(bào)嗎?去稅務(wù)局辦理變更申報(bào)需要帶什么資料呢?
變更是容易,只是會(huì)產(chǎn)生滯納金