你好,你賬上做了收入的,需要申報(bào)。開了發(fā)票之后,未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù) 開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
老師,請問如果當(dāng)月開具了發(fā)票,但是沒有確認(rèn)收入,那申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)要做收入申報(bào)企業(yè)所得稅嗎?
按照建造合同準(zhǔn)則,當(dāng)月收入收入按照完工進(jìn)度確認(rèn)并進(jìn)行了申報(bào),當(dāng)月沒有開票,次月對(duì)方要求開具發(fā)票,是否要進(jìn)行申報(bào)?
如果企業(yè)收到款或者合同約定到收款日期了 但我沒開具發(fā)票 企業(yè)應(yīng)該確認(rèn)收入 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng) 那我在做納稅申報(bào)時(shí)是在未開票收入申報(bào)嗎?如果在未開票收入申報(bào),以后我又開具了發(fā)票怎么辦
1月收到一筆營業(yè)外收入,沒有開票,網(wǎng)上申報(bào)的時(shí)候要在未開票處申報(bào),如果后面對(duì)方在要發(fā)票,能否開具,如果可以,網(wǎng)上申報(bào)是不是在未開票處以負(fù)數(shù)填列?如若跨年了,能否給對(duì)方開具發(fā)票?
我們公司是建筑行業(yè)公司開具發(fā)票時(shí)放工程結(jié)算,按施工進(jìn)度確認(rèn)收入,這樣造成季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)開具發(fā)票的收入和所得稅申報(bào)收入有很大差異,那么現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬呢?
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開票額度會(huì)降下來啊,本來應(yīng)為沒申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?