你好!是的,是要申報(bào)的
老師您好,我第一次做企業(yè)所得稅年度申報(bào),我想咨詢一下,里面的附表「職工薪酬支出及納稅調(diào)整表中的「工資薪金支出」以及「住房公積金」「社會(huì)保障性繳款」都和個(gè)稅APP的數(shù)值一致嗎
老師您好,我是物業(yè)行業(yè),現(xiàn)在開發(fā)商給物業(yè)預(yù)留出來一個(gè)房間,用作物業(yè)用房,物業(yè)用房沒有產(chǎn)權(quán),現(xiàn)在也沒有房照,我們公司使用屬于無償使用,稅務(wù)讓我們什么房產(chǎn)稅,我想咨詢一下我應(yīng)該按照什么標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)合理,我還需要繳納土地使用稅嗎
老師我想咨詢一下:1、物業(yè)公司跨年收取物業(yè)費(fèi),按老師上課,可以才用租金方法。房產(chǎn)公司不適用老師講案例1。但是房產(chǎn)公司,我們當(dāng)?shù)刈》抗e金提取時(shí),預(yù)收款必開票辦理,房子沒完工,這樣申報(bào)表會(huì)產(chǎn)生增值稅收入與企業(yè)所得稅收入差異,采用國(guó)家那個(gè)政策應(yīng)對(duì)呢
老師您好:我想咨詢一下,企業(yè)以自有房產(chǎn)給職工做宿舍,每月收取職工100元,企業(yè)需要申報(bào)房產(chǎn)稅嗎?
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該企業(yè)2022年3月初“應(yīng)付職工薪酬”科目貸方余額為185萬元,3月份該企業(yè)發(fā)生的有關(guān)職工薪酬的業(yè)務(wù)如下:(單位:萬元)(1)以銀行存款結(jié)算上月應(yīng)付職工薪酬,其中企業(yè)代墜職工家屬醫(yī)藥費(fèi)5萬元。(2)確認(rèn)當(dāng)月職工宿舍房租3.65萬元,該宿舍專供銷售人員免費(fèi)居住。(3)以銀行存款支付上述房租。(4)對(duì)企業(yè)的一條生產(chǎn)線進(jìn)行改良,領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品一批,成本是100萬元,市場(chǎng)價(jià)格是180萬元,更新改造期間應(yīng)付內(nèi)部改良人員的工資5萬元。(5)將一批外購(gòu)庫(kù)存商品用于管理部門職工飯補(bǔ),該批商品購(gòu)入時(shí)的總價(jià)款為200萬元,發(fā)生的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為26萬元,取得了增值稅專用發(fā)票(6)對(duì)行政管理部門使用的設(shè)備進(jìn)行日常維修,應(yīng)付企業(yè)內(nèi)部維修人員工資160萬元;對(duì)以經(jīng)營(yíng)租賃方式租入的生產(chǎn)線進(jìn)行改良,應(yīng)付企業(yè)內(nèi)部改良工程人員工資180萬元。(7)以其生產(chǎn)的電風(fēng)扇作為福利發(fā)放給500名直接參加產(chǎn)品生產(chǎn)的職工,每人一臺(tái),該型號(hào)電風(fēng)扇市場(chǎng)售價(jià)為每臺(tái)600元,每臺(tái)成本為400元。(8)應(yīng)付與公司解除勞動(dòng)關(guān)系的人員一次性補(bǔ)償費(fèi)8萬元。
老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
殘保金工資總額如何取數(shù)
老師,可以幫我看一下憑證代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來的嗎
8月憑證錯(cuò)了,紅沖然后填一個(gè)正確的可以嗎?
我們企業(yè)是做咨詢服務(wù)的,平時(shí)收款的話,一般都是企業(yè)微信收款,然后再提現(xiàn)到對(duì)公賬戶,成本就是我們的勞務(wù)成本,勞務(wù)成本全是外包,我們提供咨詢服務(wù)的那個(gè)服務(wù)周期,一般是三到六個(gè)月,收入的時(shí)間節(jié)點(diǎn)不好,確認(rèn)可以按照預(yù)收款的比例來確認(rèn)收入嗎?還有就是我們那個(gè)成本發(fā)票進(jìn)來了之后可以按照毛利率的6%來確認(rèn)成本嗎?相當(dāng)于我們就是中間商毛利率差不多就在6%左右。
有做租賃辦公樓行業(yè)的老師嗎?
三欄明細(xì)賬科目最后一欄和下一頁第一欄怎么寫
公司將購(gòu)買的房屋出租給股東,房屋是按4%嗎
原來的是個(gè)體戶,9月轉(zhuǎn)為一般納稅人,之前沒有做賬,10月申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)收入怎么做
我們公司是倉(cāng)儲(chǔ)公司,是小規(guī)模公司,在國(guó)內(nèi)提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),與香港公司簽訂了倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)合同,2025 年 6月份收到香港公司打款 8000×1.01=8080 元,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 8000 元和稅額 80 元,4-6 月份普票收入就是 8000 元,4-6 月份增值稅報(bào)表小微企業(yè)免稅銷售額就是 8000,免稅款為 8000×3%=240,那么我該如何做賬?2025 年 7 月份收到香港公司打款 100000×1.01=101000 元,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 100000,稅額 1000,8 月份收到香港公司打款 110000×1.01=111100,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 110000,稅額 1100,9 月份收到香港公司打款 120000×1.01=121200,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 120000,稅額 1200,2025 年 7-9 月增值稅報(bào)表申報(bào)開出其他發(fā)票銷售額為 100000+110000+120000=330000 元,應(yīng)繳納增值稅稅額 330000×0.03=9900,減額 征330000×0.02=6600,最后 應(yīng)納 3300
為什么呢?不是有個(gè)文件號(hào)(財(cái)稅2000125號(hào)文件)是可以免租嗎?
你好!你收了錢,二,就算不收錢,也是要交房產(chǎn)稅的。
正常的房產(chǎn)稅我們是繳了的,我只是針對(duì)這個(gè)業(yè)務(wù)問還需要繳納房產(chǎn)稅嗎?
你好!你如果同一個(gè)樓,交過一次就夠了?
是同一棟樓,老師有沒有依據(jù)或者文件號(hào)來支撐呢?
你好!一棟樓只需要按一種方式繳納房產(chǎn)稅