你好,是可以用這個(gè)流水以及合同做成本費(fèi)用的

老師,我們是新成立建筑公司,前段時(shí)間接的工程,聘用了一些臨時(shí)工人,當(dāng)時(shí)公司戶發(fā)的工資,而且在個(gè)稅系統(tǒng)里申報(bào)了,我還需要做些什么可以規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),?簽臨時(shí)用工協(xié)議嗎?還有沒(méi)有其他?
老師好!我們是去年成立的公司,裝修好后于今年4月份正式營(yíng)業(yè),之前報(bào)稅是交給記賬公司,在營(yíng)業(yè)以前包括個(gè)稅他都是零申報(bào),但是在裝修期間產(chǎn)生了員工工資,我已把它計(jì)入工資費(fèi)用,但是沒(méi)有在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在在公司人員數(shù)量上形成差異,請(qǐng)問(wèn)我在年底前需要把之前的工資費(fèi)用沖紅嗎?
建筑公司,幾佰人的工資,都要申報(bào)個(gè)稅務(wù)系統(tǒng)的嗎?代發(fā)又沒(méi)有明細(xì)到每一個(gè)人,只有總金額。我可以不報(bào)個(gè)稅系統(tǒng),直接用代發(fā)的銀行回單,和工資明細(xì)簽收單入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,我們是保安公司,目前沒(méi)有勞務(wù)派遣資質(zhì),保安的工資記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用合適呢?還有保安流動(dòng)性大,人數(shù)眾多,需要全部個(gè)稅申報(bào)么?如果不申報(bào)可以憑工資表和銀行發(fā)放憑證入賬嗎?
老師,我們是建筑公司,發(fā)生許多工人工資,之前都沒(méi)有往個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào),我可以用發(fā)放工資的銀行流水以及合同入賬做成本費(fèi)用嗎?
老師,受益人備案里,法人不占股份或只占10%算受益人嗎?
老師,怎么把用友賬導(dǎo)入檸檬云?
老師您好,我們是人力資源公司,本期填寫季度企業(yè)所得稅申報(bào)表需要填薪資部分,之前我們從業(yè)人數(shù)填寫的沒(méi)有包含派遣員工,但是因?yàn)榕汕矄T工在我們這里發(fā)工資,我們給申報(bào)了個(gè)稅?,F(xiàn)在這個(gè)薪資直接關(guān)聯(lián)到個(gè)稅系統(tǒng)了,這樣顯示平均每個(gè)人每月的工資很高,這樣有什么影響嗎?人數(shù)需要改成包含派遣員工嗎
小規(guī)模企業(yè)印花稅申報(bào)根據(jù)開(kāi)票的含稅金額申報(bào)嗎?開(kāi)的是1個(gè)點(diǎn)的專票
實(shí)繳資本1000萬(wàn)后,要減資500萬(wàn)。工商做好了備案后,銀行存款直接退回給股東500萬(wàn),這樣操作可以嗎
老師我們7月份開(kāi)了一張發(fā)票,8月份沒(méi)有原來(lái)的抵扣的進(jìn)項(xiàng),8月交稅為0,然后這張發(fā)票在9月份紅沖了,那么這張發(fā)票的稅還能退回來(lái)嗎?
老師音響,LED屏幕發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目呢
老師你好,現(xiàn)在稅務(wù)局給我打電話說(shuō)是公司賣了車沒(méi)有確認(rèn)收入!我剛剛已查他們24年8月份新買了一輛車25年3月份賣了一輛車但是這輛車購(gòu)買時(shí)還沒(méi)有掛靠在公司名下!關(guān)鍵是買方又賣給二手市場(chǎng),二手市場(chǎng)給我們開(kāi)了二手銷售統(tǒng)一發(fā)票!稅務(wù)找我們說(shuō)沒(méi)有確認(rèn)收入!現(xiàn)在我如何操作
老師,我們是一家酒廠。因關(guān)聯(lián)企業(yè)計(jì)價(jià)低而需要補(bǔ)了2023至2024年的增值稅,消費(fèi)稅及所得稅。如果我借應(yīng)收賬款貸,貸,應(yīng)交增值稅,應(yīng)交銷項(xiàng)稅,問(wèn)題是這個(gè)應(yīng)收賬款我是收不回來(lái)的,雖然確認(rèn)了收入,但是并沒(méi)有人給我這筆收入,我要如何做賬呢?
生產(chǎn)一個(gè)產(chǎn)品 需要二道工序,第二道工序就完工驗(yàn)收入庫(kù),產(chǎn)成品是不是就可以不做B0M單,如是只經(jīng)過(guò)一道工序的怎么建Bom單 請(qǐng)樸老師幫忙解答 感謝


有沒(méi)有哪個(gè)稅法中說(shuō)到這個(gè)呀?
就是這樣的話,你們是可以暫時(shí)入賬,但是最后的話是需要發(fā)票的,或者是申報(bào)才可以扣除
如果是以前年度的,現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)可以嗎?或者有其他操作方法嗎?因?yàn)榻痤~比較大,不想白白浪費(fèi)掉,也確實(shí)是真實(shí)發(fā)生的
可以補(bǔ)申報(bào),這個(gè)是可以補(bǔ)申報(bào)的,這樣扣除
個(gè)稅系統(tǒng)中,可以調(diào)到以前年度補(bǔ)申報(bào)是嗎?
那個(gè)不能,是現(xiàn)在申報(bào),只不過(guò)說(shuō)明情況是以前年度費(fèi)用就行,可以給稅務(wù)說(shuō)明的
嗯嗯,明白了,謝謝老師!
不客氣的,抓緊辦理吧